BASE LEGAL
La Ley
20-2017, según enmendada, conocida como
"Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico", crea el
referido Departamento conformado por siete (7) negociados. En particular,
se crea un organismo civil de orden público denominado "Negociado de la
Policía de Puerto Rico". El Negociado estará adscrito al Departamento de
Seguridad Pública de Puerto Rico, bajo la supervisión directa e
indelegable del Secretario de Seguridad Pública. El Negociado tiene el
deber y obligación de proteger a las personas y a la propiedad, mantener y
conservar el orden público, observar y procurar la más absoluta protección
de los derechos civiles del ciudadano, prevenir, descubrir, investigar y
perseguir el delito y, dentro de la esfera de sus atribuciones, compeler
obediencia a las leyes, ordenanzas municipales, y reglamentos que conforme
a éstas se promulguen.
MISIÓN
Combatir la
criminalidad, proteger vidas y propiedades y hacer cumplir las leyes,
reglamentos y ordenanzas municipales, salvaguardando los derechos humanos
del ciudadano.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y
Propuestos |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Sept./16 |
Sept./17 |
Sept./18 |
Feb./19 |
Proy. |
|
Cantidad
total de puestos |
15,387 |
14,290 |
13,383 |
13,087 |
13,445 |
PRESUPUESTO RECOMENDADO
PARA EL AÑO FISCAL 2019-2020
El Presupuesto
Recomendado permitirá lograr la Misión de la agencia, incluyendo mantener
una nómina para el 100% de los empleados públicos. El mismo armoniza con
el Plan Fiscal presentado por el Gobierno de Puerto Rico ante la Junta de
Supervisión y Administración Financiera, incluyendo el pago de las
pensiones ("PayGo"). El Presupuesto está basado en la metodología de
Presupuesto Base Cero (PBC). Además, este año fiscal iniciamos la
identificación de los presupuestos de las agencias con las reformas de
estructuras y de enfoques de política pública denominado "Policy Based
Budget" (PBB). Esto con el fin de vincular los planes y enfoques, con su
efecto sustantivo en lograr alcanzar metas, con transparencia en el
rendimiento de los recursos.
El Presupuesto
Recomendado contempla los recursos para otorgar aumento salarial a los
Policías activos, según Plan Fiscal de la Junta de Supervisión Fiscal.
Además, considera recursos para el reclutamiento de 300 Cadetes.
Las Asignaciones
Especiales son para el pago de la deuda por concepto de horas extras a
miembros de la Policía de Puerto Rico y según acuerdo del plan de pago con
el Departamento del Trabajo Federal.
Los Fondos
Especiales Estatales provienen principalmente de la Ley 16-1989 conocida
como Fondo Especial de Donaciones, que se utilizarán para la compra de
equipo; Ley 404-2000 conocida como Fondo Especial de la Ley de Armas de
Fuego, para adquirir el equipo necesario para implantar los mecanismos que
propendan a localizar el uso y disposición de armas de fuego, así como
reducir la utilización de armas de fuego en la comisión de actos
delictivos; Ley 208-1998 conocida como Fondo Especial de Vehículos
Hurtados para la adquisición de equipo y materiales dirigidos a fortalecer
las investigaciones criminales y Ley 12-1995 conocida como Fondo Especial
del Programa de Reciclaje para la compra de materiales y suministros.
Los Ingresos Propios
provienen de los servicios que se prestan a los municipios y entidades
privadas bajo el Programa de Profesionalización de la Policía de Puerto
Rico; recursos generados por las llamadas atendidas en el Negociado de
Sistemas de Emergencias 9-1-1 y en cumplimiento con la Ley Núm. 20 de 10
de abril de 2017 conocida como "Ley del Departamento de Seguridad Pública
de Puerto Rico", según enmendada. También incluye otros servicios
policiacos prestados.
Entre los
Programas Federales que proveen las mayores aportaciones se incluyen
propuestas tales como: "Fusion Center"; "Bomb Squad" y "Operation
Stonegarden". Estos recursos se utilizan para sufragar parte de los gastos
administrativos y operacionales dirigidos a la prevención y combatir el
crimen.
Los fondos
recomendados para activos capitalizables ("CapEx") se utilizarán para
adquirir vehículos de motor que permitan los servicios de remolques de
vehículos oficiales, patrullajes preventivos, transporte de equipo, de
vehículos ocupados para investigación y confiscación; equipos para los
servicios de bloqueos en las carreteras, situaciones especiales,
operaciones tácticas, instalación de comunicaciones; y equipo para el
patrullaje marítimo y de áreas costeras.
RESUMEN DE LOS RECURSOS
CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA
Presupuesto
Consolidado (en miles de dólares) |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Servicio
Directo |
Programa |
Gastos de
Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
Vigilancia Policiaca |
490,147 |
430,902 |
410,640 |
384,712 |
Investigación Criminal |
85,792 |
132,322 |
126,302 |
134,814 |
Control y Seguridad en el
Tránsito |
25,667 |
34,871 |
31,661 |
33,945 |
Fuerzas Unidas de Rápida
Acción |
15,845 |
19,580 |
20,013 |
21,678 |
Relaciones con la
Comunidad |
6,225 |
11,700 |
10,160 |
9,807 |
Vigilancia y Seguridad en los
Residenciales Públicos |
14,994 |
1,968 |
1,521 |
1,514 |
Servicio de Emergencia 9-1-1 /
Línea de Maltrato a Menores |
8,899 |
16,766 |
14,700 |
15,343 |
Servicios de Vigilancia y
Seguridad al Gobernador y Ex-Gobernadores |
2,173 |
7,749 |
8,142 |
8,894 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento, Servicio Directo |
649,742 |
655,858 |
623,139 |
610,707 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
Vigilancia Policiaca |
0 |
0 |
173,488 |
193,889 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go), Servicio Directo |
0 |
0 |
173,488 |
193,889 |
|
Subsidios, Incentivos y
Donativos |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
Investigación Criminal |
300 |
870 |
760 |
810 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos, Servicio Directo |
300 |
870 |
760 |
810 |
|
Total,
Servicio Directo |
650,042 |
656,728 |
797,387 |
805,406 |
|
Servicio
de Apoyo |
Programa |
Gastos de
Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
Profesionalización de la Policía
de Puerto Rico (Dirección y Administración General) |
4,196 |
2,608 |
2,755 |
3,485 |
Recursos Humanos y
Fiscales |
14,736 |
10,698 |
9,818 |
12,472 |
Dirección y Administración
General |
52,802 |
33,376 |
86,946 |
166,346 |
Servicios Auxiliares de
Operaciones Profesionales y Científicas |
19,761 |
18,203 |
18,475 |
35,392 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento, Servicio de Apoyo |
91,495 |
64,885 |
117,994 |
217,695 |
|
Mejoras Permanentes |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
Servicios Auxiliares de
Operaciones Profesionales y Científicas |
0 |
0 |
0 |
26,084 |
Subtotal, Mejoras Permanentes,
Servicio de Apoyo |
0 |
0 |
0 |
26,084 |
|
Total,
Servicio de Apoyo |
91,495 |
64,885 |
117,994 |
243,779 |
|
Total,
Programa |
741,537 |
721,613 |
915,381 |
1,049,185 |
|
Origen
de Recursos |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
652,412 |
652,908 |
713,021 |
689,672 |
Asignaciones Especiales |
67,859 |
44,053 |
0 |
122,000 |
Fondos Especiales
Estatales |
6,178 |
1,984 |
2,272 |
10,600 |
Fondos Federales |
2,359 |
21,347 |
25,210 |
3,587 |
Ingresos Propios |
1,986 |
59 |
100 |
2,543 |
Otros Ingresos |
10,443 |
392 |
530 |
0 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
741,237 |
720,743 |
741,133 |
828,402 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
0 |
0 |
173,488 |
193,889 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) |
0 |
0 |
173,488 |
193,889 |
|
Subsidios, Incentivos y
Donativos |
|
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
300 |
870 |
760 |
810 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos |
300 |
870 |
760 |
810 |
|
Mejoras Permanentes |
|
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
0 |
0 |
0 |
26,084 |
Subtotal, Mejoras
Permanentes |
0 |
0 |
0 |
26,084 |
Total,
Origen de Recursos |
741,537 |
721,613 |
915,381 |
1,049,185 |
|
Concepto |
|
Gastos de Funcionamiento de la RC
del Fondo General |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
628,279 |
595,891 |
587,686 |
578,745 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
7,177 |
18,827 |
34,017 |
40,083 |
Servicios Comprados |
2,866 |
5,186 |
10,704 |
12,438 |
Donativos, Subsidios y
Distribuciones |
54 |
48 |
43 |
1,382 |
Gastos de Transportación |
1,416 |
1,666 |
1,028 |
1,852 |
Servicios Profesionales |
139 |
151 |
155 |
475 |
Otros Gastos
Operacionales |
1,884 |
1,279 |
871 |
1,296 |
Asignaciones Englobadas |
0 |
19,158 |
21,137 |
20,000 |
Pago de Deuda de Años
Anteriores |
7,662 |
6,088 |
0 |
0 |
Compra de Equipo |
331 |
241 |
7,488 |
15,681 |
Materiales y Suministros |
2,602 |
4,373 |
5,507 |
17,711 |
Anuncios y Pautas en
Medios |
2 |
0 |
9 |
9 |
Reserva Presupuestaria |
0 |
0 |
44,376 |
0 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento de la RC del Fondo General |
652,412 |
652,908 |
713,021 |
689,672 |
|
Subsidios, Incentivos y Donativos
de la RC del Fondo General |
|
Aportaciones a Entidades No
Gubernamentales |
300 |
870 |
760 |
810 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos de la RC del Fondo General |
300 |
870 |
760 |
810 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You Go)
de la RC del Fondo General |
|
Pay As You Go |
0 |
0 |
173,488 |
193,889 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) de la RC del Fondo General |
0 |
0 |
173,488 |
193,889 |
|
Mejoras Permanentes de la RC del
Fondo General |
|
Inversión en Mejoras
Permanentes |
0 |
0 |
0 |
26,084 |
Subtotal, Mejoras Permanentes de
la RC del Fondo General |
0 |
0 |
0 |
26,084 |
|
Total
de la RC del Fondo General |
652,712 |
653,778 |
887,269 |
910,455 |
|
|
Gastos de Funcionamiento de la AE
del Fondo General |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
52,576 |
40,095 |
0 |
0 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
9,423 |
0 |
0 |
0 |
Asignaciones Englobadas |
5,860 |
3,958 |
0 |
0 |
Pago de Deuda de Años
Anteriores |
0 |
0 |
0 |
122,000 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento de la AE del Fondo General |
67,859 |
44,053 |
0 |
122,000 |
|
Total
de la AE del Fondo General |
67,859 |
44,053 |
0 |
122,000 |
|
Total
del Fondo General |
720,571 |
697,831 |
887,269 |
1,032,455 |
|
|
Gastos de Funcionamiento de otros
recursos |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
3,631 |
20,091 |
13,587 |
8,715 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
40 |
0 |
60 |
0 |
Servicios Comprados |
1,928 |
697 |
2,693 |
1,317 |
Donativos, Subsidios y
Distribuciones |
15 |
0 |
0 |
0 |
Gastos de Transportación |
26 |
12 |
55 |
50 |
Servicios Profesionales |
1,473 |
667 |
1,193 |
1,016 |
Otros Gastos
Operacionales |
155 |
34 |
1,030 |
462 |
Asignaciones Englobadas |
7,886 |
0 |
0 |
0 |
Compra de Equipo |
4,883 |
2,144 |
7,066 |
3,910 |
Materiales y Suministros |
929 |
137 |
2,428 |
1,260 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento de otros recursos |
20,966 |
23,782 |
28,112 |
16,730 |
Total,
Concepto |
741,537 |
721,613 |
915,381 |
1,049,185 |
PROGRAMAS DE SERVICIO DIRECTO
Vigilancia Policiaca
Descripción del
Programa
Provee vigilancia
preventiva y servicios de protección y seguridad a toda la comunidad
puertorriqueña, incluyendo a los Superintendentes, funcionarios públicos y
dignatarios.
Clientela
La ciudadanía y
cualquier visitante que se encuentre en la Isla.
Desglose de
Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Origen
de Recursos |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Asignaciones Especiales |
24,720 |
44,053 |
0 |
0 |
Fondos Federales |
550 |
18,635 |
19,666 |
0 |
Ingresos Propios |
0 |
0 |
0 |
1,312 |
Otros Ingresos |
274 |
392 |
380 |
0 |
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
464,603 |
367,822 |
390,594 |
383,400 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
490,147 |
430,902 |
410,640 |
384,712 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
0 |
0 |
173,488 |
193,889 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) |
0 |
0 |
173,488 |
193,889 |
Total,
Origen de Recursos |
490,147 |
430,902 |
584,128 |
578,601 |
|
Concepto |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
463,547 |
411,276 |
383,951 |
348,887 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
15,799 |
4,486 |
12,341 |
19,847 |
Servicios Comprados |
395 |
1,580 |
4,639 |
2,854 |
Donativos, Subsidios y
Distribuciones |
54 |
0 |
0 |
1,334 |
Gastos de Transportación |
1,263 |
1,480 |
883 |
1,404 |
Servicios Profesionales |
549 |
138 |
72 |
44 |
Otros Gastos
Operacionales |
116 |
110 |
1,201 |
454 |
Asignaciones Englobadas |
0 |
3,958 |
0 |
0 |
Pago de Deuda de Años
Anteriores |
7,662 |
6,088 |
0 |
0 |
Compra de Equipo |
90 |
249 |
4,327 |
4,916 |
Materiales y Suministros |
672 |
1,537 |
3,226 |
4,972 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
490,147 |
430,902 |
410,640 |
384,712 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
Pay As You Go |
0 |
0 |
173,488 |
193,889 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) |
0 |
0 |
173,488 |
193,889 |
Total,
Concepto |
490,147 |
430,902 |
584,128 |
578,601 |
|
Investigación Criminal
Descripción del
Programa
Realiza
investigaciones sobre el narcotráfico y uso ilegal de drogas, crimen
organizado, vehículos hurtados, incendios y uso ilegal de artefactos
explosivos, Delitos Tipo I y otros delitos graves. Además, realiza
arrestos especiales, servicios de extradición e investigación de armas
ilegales.
Clientela
Las personas
intervenidas por violar las leyes establecidas.
Datos
Estadísticos |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Querellas recibidas |
31,216 |
29,500 |
29,000 |
Querellas esclarecidas |
22,788 |
21,535 |
21,170 |
Por ciento de esclarecimiento |
73 |
73 |
73 |
Licencias de Armas |
15,274 |
15,300 |
15,500 |
Desglose de
Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Origen
de Recursos |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Asignaciones Especiales |
1,172 |
0 |
0 |
0 |
Fondos Especiales
Estatales |
4,456 |
1,090 |
1,956 |
9,493 |
Fondos Federales |
740 |
1,076 |
2,505 |
802 |
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
79,424 |
130,156 |
121,841 |
124,519 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
85,792 |
132,322 |
126,302 |
134,814 |
|
Subsidios, Incentivos y
Donativos |
|
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
300 |
870 |
760 |
810 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos |
300 |
870 |
760 |
810 |
Total,
Origen de Recursos |
86,092 |
133,192 |
127,062 |
135,624 |
|
Concepto |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
80,216 |
127,484 |
112,835 |
127,597 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
200 |
502 |
1,048 |
1,048 |
Servicios Comprados |
272 |
238 |
956 |
482 |
Gastos de Transportación |
41 |
45 |
77 |
22 |
Servicios Profesionales |
16 |
317 |
375 |
425 |
Otros Gastos
Operacionales |
82 |
179 |
146 |
113 |
Asignaciones Englobadas |
1,172 |
1,750 |
2,137 |
0 |
Compra de Equipo |
3,452 |
1,525 |
8,290 |
4,757 |
Materiales y Suministros |
341 |
282 |
438 |
370 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
85,792 |
132,322 |
126,302 |
134,814 |
|
Subsidios, Incentivos y
Donativos |
|
Aportaciones a Entidades No
Gubernamentales |
300 |
870 |
760 |
810 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos |
300 |
870 |
760 |
810 |
Total,
Concepto |
86,092 |
133,192 |
127,062 |
135,624 |
|
Control y Seguridad en el Tránsito
Descripción del
Programa
Mantiene el orden
público para evitar accidentes, así como el mayor grado de seguridad en
las vías públicas. Controla y dirige el tránsito de vehículos de motor, a
través de doce divisiones de tránsito establecidas en las áreas
policiacas, las divisiones de patrullas de autopistas y las estaciones de
patrullas de carreteras.
Clientela
Conductores
autorizados que poseen licencias activas.
Datos
Estadísticos |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Accidentes
de tránsito |
189,539 |
190,000 |
195,000 |
Clientela
atendida |
1,250,000 |
1,250,000 |
1,250,000 |
Muertes
por accidentes de tránsito |
308 |
315 |
320 |
Desglose de
Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Origen
de Recursos |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Fondos Federales |
927 |
1,022 |
903 |
1,233 |
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
24,740 |
33,849 |
30,758 |
32,712 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
25,667 |
34,871 |
31,661 |
33,945 |
Total,
Origen de Recursos |
25,667 |
34,871 |
31,661 |
33,945 |
|
Concepto |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
25,344 |
34,207 |
30,063 |
32,613 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
0 |
167 |
752 |
752 |
Servicios Comprados |
229 |
272 |
193 |
272 |
Gastos de Transportación |
3 |
2 |
0 |
0 |
Otros Gastos
Operacionales |
13 |
31 |
6 |
31 |
Compra de Equipo |
3 |
189 |
3 |
274 |
Materiales y Suministros |
75 |
3 |
644 |
3 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
25,667 |
34,871 |
31,661 |
33,945 |
Total,
Concepto |
25,667 |
34,871 |
31,661 |
33,945 |
|
Fuerzas Unidas de Rápida Acción
Descripción del
Programa
Establece un plan
integral de rápida acción, en el área terrestre, aérea y marítima para
identificar, interceptar y confiscar las aeronaves o embarcaciones que
intenten penetrar a nuestras costas, incluyendo a los tripulantes de
éstas. La operación de esta Unidad se realiza en coordinación con los
siguientes organismos del Gobierno Federal: "Federal Drug Enforcement
Administration", Guardia Costanera, "Transportation Security
Administration" (TSA), "Inmigration and Customs Enforcement" (ICE) y
"Customs and Border Patrol" (CBP).
Clientela
Unidades de la
Policía de Puerto Rico y las oficinas federales, a las que se les ofrece
apoyo en los operativos.
Desglose de
Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Origen
de Recursos |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Fondos Federales |
0 |
494 |
1,772 |
1,200 |
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
15,845 |
19,086 |
18,241 |
20,478 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
15,845 |
19,580 |
20,013 |
21,678 |
Total,
Origen de Recursos |
15,845 |
19,580 |
20,013 |
21,678 |
|
Concepto |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
14,466 |
18,095 |
16,576 |
16,491 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
204 |
93 |
544 |
484 |
Servicios Comprados |
144 |
310 |
675 |
1,273 |
Gastos de Transportación |
12 |
18 |
24 |
24 |
Otros Gastos
Operacionales |
92 |
91 |
56 |
56 |
Compra de Equipo |
55 |
281 |
705 |
810 |
Materiales y Suministros |
872 |
692 |
1,433 |
2,540 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
15,845 |
19,580 |
20,013 |
21,678 |
Total,
Concepto |
15,845 |
19,580 |
20,013 |
21,678 |
|
Relaciones con la Comunidad
Descripción del
Programa
Establece una
coordinación efectiva entre la Policía de Puerto Rico y la comunidad.
Además, desarrolla actividades para fomentar el diálogo con grupos y
organizaciones de ciudadanos para ampliar el ámbito de colaboración en los
programas de seguridad y del orden público.
Clientela
La ciudadanía,
incluyendo los jóvenes y niños interesados en trabajar con la Policía para
prevenir la delincuencia juvenil y continuar la lucha contra la
criminalidad.
Datos
Estadísticos |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Capítulos
establecidos |
120 |
122 |
124 |
Participantes
de la Liga Atlética Policiaca |
7,780 |
7,900 |
8,020 |
Desglose de
Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Origen
de Recursos |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Fondos Federales |
0 |
0 |
0 |
58 |
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
6,225 |
11,700 |
10,160 |
9,749 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
6,225 |
11,700 |
10,160 |
9,807 |
Total,
Origen de Recursos |
6,225 |
11,700 |
10,160 |
9,807 |
|
Concepto |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
6,225 |
11,700 |
10,160 |
9,749 |
Compra de Equipo |
0 |
0 |
0 |
58 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
6,225 |
11,700 |
10,160 |
9,807 |
Total,
Concepto |
6,225 |
11,700 |
10,160 |
9,807 |
|
Vigilancia
y Seguridad en los Residenciales Públicos
Descripción del
Programa
Provee vigilancia
y seguridad en los residenciales públicos del País, para prevenir y evitar
la permanencia de grupos dedicados al narcotráfico y otros tipos de
actividades delictivas.
Clientela
Los residentes de
36 residenciales públicos.
Datos
Estadísticos |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Clientela
atendida |
46,100 |
46,100 |
46,100 |
Desglose de
Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Origen
de Recursos |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
14,994 |
1,968 |
1,521 |
1,514 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
14,994 |
1,968 |
1,521 |
1,514 |
Total,
Origen de Recursos |
14,994 |
1,968 |
1,521 |
1,514 |
|
Concepto |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
14,960 |
1,968 |
1,480 |
1,473 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
6 |
0 |
41 |
41 |
Materiales y Suministros |
28 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
14,994 |
1,968 |
1,521 |
1,514 |
Total,
Concepto |
14,994 |
1,968 |
1,521 |
1,514 |
|
Servicio de Emergencia 9-1-1 / Línea de Maltrato a
Menores
Descripción del
Programa
Reglamenta, dirige
y administra la prestación del servicio de llamadas a las agencias de
seguridad pública y otros proveedores de servicios de emergencias, que
permita atender las solicitudes de servicios con mayor
efectividad.
Clientela
Toda persona que
confronte una situación de emergencia en cualquier parte de la
Isla.
Desglose de
Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Origen
de Recursos |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Ingresos Propios |
0 |
0 |
0 |
500 |
Otros Ingresos |
2,283 |
0 |
150 |
0 |
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
6,616 |
16,766 |
14,550 |
14,843 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
8,899 |
16,766 |
14,700 |
15,343 |
Total,
Origen de Recursos |
8,899 |
16,766 |
14,700 |
15,343 |
|
Concepto |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
6,608 |
16,766 |
14,543 |
14,836 |
Servicios Comprados |
1,200 |
0 |
50 |
200 |
Otros Gastos
Operacionales |
0 |
0 |
0 |
100 |
Compra de Equipo |
1,083 |
0 |
0 |
100 |
Materiales y Suministros |
8 |
0 |
107 |
107 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
8,899 |
16,766 |
14,700 |
15,343 |
Total,
Concepto |
8,899 |
16,766 |
14,700 |
15,343 |
|
Servicios de Vigilancia y Seguridad al Gobernador y
Ex-Gobernadores
Descripción del
Programa
Ofrece los
servicios de seguridad y protección al Gobernador, su cónyuge e hijos, así
como la vigilancia permanente a la Mansión Ejecutiva.
Datos
Estadísticos |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Ex-Gobernadores
y Familiares |
5 |
5 |
5 |
Gobernador
y Familia |
1 |
1 |
1 |
Clientela
El Gobernador
junto con su esposa e hijos y los Ex-Gobernadores junto con sus esposas y
el personal de la Mansión Ejecutiva.
Desglose de
Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Origen
de Recursos |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
2,173 |
7,749 |
8,142 |
8,894 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
2,173 |
7,749 |
8,142 |
8,894 |
Total,
Origen de Recursos |
2,173 |
7,749 |
8,142 |
8,894 |
|
Concepto |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
1,958 |
7,590 |
7,815 |
8,214 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
21 |
21 |
122 |
122 |
Gastos de Transportación |
98 |
91 |
86 |
439 |
Otros Gastos
Operacionales |
7 |
9 |
9 |
9 |
Materiales y Suministros |
89 |
38 |
110 |
110 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
2,173 |
7,749 |
8,142 |
8,894 |
Total,
Concepto |
2,173 |
7,749 |
8,142 |
8,894 |
|
PROGRAMAS DE SERVICIO DE APOYO
Profesionalización de la
Policía de Puerto Rico
Descripción del
Programa
Provee educación y
adiestramiento a los miembros de la fuerza policial con el propósito de
capacitarlos con los conocimientos y destrezas necesarias para que puedan
cumplir adecuadamente con sus funciones de prevenir y combatir la
criminalidad. Asimismo, el currículo busca que los cadetes y miembros de
la Policía desarrollen valores morales y profesionales que los ayuden a
ejercer su labor como agentes del orden público dentro de un marco ético y
humano. Entre las materias que ofrece el Programa se encuentran: ciencias
policiales, técnicas de investigación, entrenamiento táctico, técnicas de
supervisión y relaciones humanas, ética en el trabajo, y protección de
los derechos civiles. Este Programa se integra a la Agencia, conforme con
lo dispuesto en la Ley 112-2014.
Clientela
Las personas
interesadas en prepararse para ser agentes policiales y los miembros de la
fuerza.
Desglose de
Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Origen
de Recursos |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Fondos Federales |
142 |
120 |
364 |
294 |
Ingresos Propios |
1,986 |
59 |
100 |
731 |
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
2,068 |
2,429 |
2,291 |
2,460 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
4,196 |
2,608 |
2,755 |
3,485 |
Total,
Origen de Recursos |
4,196 |
2,608 |
2,755 |
3,485 |
|
Concepto |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
2,471 |
2,228 |
1,824 |
2,006 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
36 |
1 |
27 |
24 |
Servicios Comprados |
336 |
59 |
115 |
297 |
Donativos, Subsidios y
Distribuciones |
15 |
0 |
0 |
0 |
Gastos de Transportación |
0 |
7 |
0 |
0 |
Servicios Profesionales |
585 |
128 |
539 |
363 |
Otros Gastos
Operacionales |
45 |
0 |
0 |
183 |
Compra de Equipo |
45 |
46 |
3 |
169 |
Materiales y Suministros |
663 |
139 |
247 |
443 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
4,196 |
2,608 |
2,755 |
3,485 |
Total,
Concepto |
4,196 |
2,608 |
2,755 |
3,485 |
|
Recursos Humanos y Fiscales
Descripción del
Programa
Provee los
servicios administrativos de selección, adiestramiento y capacitación del
personal de la Policía de Puerto Rico. Además, ofrece servicios fiscales
y de asesoramiento al área operacional.
Clientela
El personal que
labora en las diferentes áreas de la Agencia.
Desglose de
Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Origen
de Recursos |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
14,736 |
10,698 |
9,818 |
12,472 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
14,736 |
10,698 |
9,818 |
12,472 |
Total,
Origen de Recursos |
14,736 |
10,698 |
9,818 |
12,472 |
|
Concepto |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
13,546 |
9,746 |
8,567 |
10,919 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
200 |
20 |
675 |
675 |
Servicios Comprados |
284 |
448 |
228 |
228 |
Donativos, Subsidios y
Distribuciones |
0 |
48 |
43 |
48 |
Gastos de Transportación |
17 |
16 |
0 |
0 |
Servicios Profesionales |
83 |
4 |
14 |
111 |
Otros Gastos
Operacionales |
458 |
359 |
142 |
342 |
Compra de Equipo |
1 |
2 |
2 |
2 |
Materiales y Suministros |
147 |
55 |
142 |
142 |
Anuncios y Pautas en
Medios |
0 |
0 |
5 |
5 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
14,736 |
10,698 |
9,818 |
12,472 |
Total,
Concepto |
14,736 |
10,698 |
9,818 |
12,472 |
|
Dirección y Administración General
Descripción del
Programa
Dirige la política
pública de la Agencia. Además, supervisa y coordina todos los servicios y
operaciones a nivel central y en las comandancias a través de la
Isla.
Clientela
El personal de la
Agencia y público en general que va en busca de los servicios ofrecidos
por la Agencia.
Desglose de
Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Origen
de Recursos |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Asignaciones Especiales |
40,819 |
0 |
0 |
122,000 |
Fondos Especiales
Estatales |
0 |
0 |
0 |
4 |
Otros Ingresos |
7,886 |
0 |
0 |
0 |
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
4,097 |
33,376 |
86,946 |
44,342 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
52,802 |
33,376 |
86,946 |
166,346 |
Total,
Origen de Recursos |
52,802 |
33,376 |
86,946 |
166,346 |
|
Concepto |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
41,229 |
2,360 |
2,070 |
2,995 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
41 |
13,480 |
18,040 |
16,603 |
Servicios Comprados |
14 |
8 |
3,325 |
4,459 |
Gastos de Transportación |
5 |
12 |
13 |
13 |
Servicios Profesionales |
34 |
63 |
62 |
201 |
Otros Gastos
Operacionales |
29 |
31 |
34 |
35 |
Asignaciones Englobadas |
11,426 |
17,408 |
19,000 |
20,000 |
Pago de Deuda de Años
Anteriores |
0 |
0 |
0 |
122,000 |
Compra de Equipo |
2 |
2 |
2 |
3 |
Materiales y Suministros |
20 |
12 |
20 |
33 |
Anuncios y Pautas en
Medios |
2 |
0 |
4 |
4 |
Reserva Presupuestaria |
0 |
0 |
44,376 |
0 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
52,802 |
33,376 |
86,946 |
166,346 |
Total,
Concepto |
52,802 |
33,376 |
86,946 |
166,346 |
|
Servicios Auxiliares de Operaciones Profesionales y
Científicas
Descripción del
Programa
Agrupa todas las
actividades auxiliares y complementarias a los servicios policiacos, que
van encaminados a la lucha contra el crimen. Además, administra todas las
leyes y reglamentos que regulan la expedición de certificados de
antecedentes penales, licencias y permisos de uso de armas de fuego, y
escuelas de detectives privados.
Clientela
Los diez programas
operacionales de la Policía de Puerto Rico y toda persona que solicita
los diferentes servicios que se ofrecen.
Datos
Estadísticos |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Certificado
de antecedentes penales |
1,099,000 |
1,110,000 |
1,120,000 |
Licencias
de armas |
15,274 |
15,300 |
15,500 |
Desglose de
Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Origen
de Recursos |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Asignaciones Especiales |
1,148 |
0 |
0 |
0 |
Fondos Especiales
Estatales |
1,722 |
894 |
316 |
1,103 |
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
16,891 |
17,309 |
18,159 |
34,289 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
19,761 |
18,203 |
18,475 |
35,392 |
|
Mejoras Permanentes |
|
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
0 |
0 |
0 |
26,084 |
Subtotal, Mejoras
Permanentes |
0 |
0 |
0 |
26,084 |
Total,
Origen de Recursos |
19,761 |
18,203 |
18,475 |
61,476 |
|
Concepto |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
13,916 |
12,657 |
11,389 |
11,680 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
133 |
57 |
487 |
487 |
Servicios Comprados |
1,920 |
2,968 |
3,216 |
3,690 |
Gastos de Transportación |
3 |
7 |
0 |
0 |
Servicios Profesionales |
345 |
168 |
286 |
347 |
Otros Gastos
Operacionales |
1,197 |
503 |
307 |
435 |
Asignaciones Englobadas |
1,148 |
0 |
0 |
0 |
Compra de Equipo |
483 |
91 |
1,222 |
8,502 |
Materiales y Suministros |
616 |
1,752 |
1,568 |
10,251 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
19,761 |
18,203 |
18,475 |
35,392 |
|
Mejoras Permanentes |
|
Inversión en Mejoras
Permanentes |
0 |
0 |
0 |
26,084 |
Subtotal, Mejoras
Permanentes |
0 |
0 |
0 |
26,084 |
Total,
Concepto |
19,761 |
18,203 |
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