| 
       BASE LEGAL  
      La Ley 
      20-2017, según enmendada, conocida como 
      "Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico", crea el 
      referido Departamento conformado por siete (7) negociados.  En particular, 
      se crea un organismo civil de orden público denominado "Negociado de la 
      Policía de Puerto Rico". El Negociado estará adscrito al Departamento de 
      Seguridad Pública de Puerto Rico, bajo la supervisión directa e 
      indelegable del Secretario de Seguridad Pública. El Negociado tiene el 
      deber y obligación de proteger a las personas y a la propiedad, mantener y 
      conservar el orden público, observar y procurar la más absoluta protección 
      de los derechos civiles del ciudadano, prevenir, descubrir, investigar y 
      perseguir el delito y, dentro de la esfera de sus atribuciones, compeler 
      obediencia a las leyes, ordenanzas municipales, y reglamentos que conforme 
      a éstas se promulguen. 
   
       MISIÓN  
      Combatir la 
      criminalidad, proteger vidas y propiedades y hacer cumplir las leyes, 
      reglamentos y ordenanzas municipales, salvaguardando los derechos humanos 
      del ciudadano.  
       RECURSOS HUMANOS 
       
      
       
       
        
        
          | Puestos Ocupados y 
            Propuestos | 
          2017 | 
          2018 | 
          2019 | 
          2020 |  
        
           | 
          Sept./16 | 
          Sept./17 | 
          Sept./18 | 
          Feb./19 | 
          Proy. |  
        
          | 
                |  
        
          | Cantidad 
            total de puestos | 
           
                 15,387 | 
           
                 14,290 | 
           
                 13,383 | 
           
                 13,087 | 
           
                 13,445 |   
      
       
       
      PRESUPUESTO RECOMENDADO 
      PARA EL AÑO FISCAL 2019-2020  
      El Presupuesto 
      Recomendado permitirá lograr la Misión de la agencia, incluyendo mantener 
      una nómina para el 100% de los empleados públicos. El mismo armoniza con 
      el Plan Fiscal presentado por el Gobierno de Puerto Rico ante la Junta de 
      Supervisión y Administración Financiera, incluyendo el pago de las 
      pensiones ("PayGo"). El Presupuesto está basado en la metodología de 
      Presupuesto Base Cero (PBC). Además, este año fiscal iniciamos la 
      identificación de los presupuestos de las agencias con las reformas de 
      estructuras y de enfoques de política pública denominado "Policy Based 
      Budget" (PBB). Esto con el fin de vincular los planes y enfoques, con su 
      efecto sustantivo en lograr alcanzar metas, con transparencia en el 
      rendimiento de los recursos.      
      El Presupuesto 
      Recomendado contempla los recursos para otorgar aumento salarial a los 
      Policías activos, según Plan Fiscal de la Junta de Supervisión Fiscal. 
      Además, considera recursos para el reclutamiento de 300 Cadetes. 
         
      Las Asignaciones 
      Especiales son para el pago de la deuda por concepto de horas extras a 
      miembros de la Policía de Puerto Rico y según acuerdo del plan de pago con 
      el Departamento del Trabajo Federal.    
      Los Fondos 
      Especiales Estatales provienen principalmente de la Ley 16-1989 conocida 
      como Fondo Especial de Donaciones, que se utilizarán para la compra de 
      equipo; Ley 404-2000 conocida como Fondo Especial de la Ley de Armas de 
      Fuego, para adquirir el equipo necesario para implantar los mecanismos que 
      propendan a localizar el uso y disposición de armas de fuego, así como 
      reducir la utilización de armas de fuego en la comisión de actos 
      delictivos; Ley 208-1998 conocida como Fondo Especial de Vehículos 
      Hurtados para la adquisición de equipo y materiales dirigidos a fortalecer 
      las investigaciones criminales y Ley 12-1995 conocida como Fondo Especial 
      del Programa de Reciclaje para la compra de materiales y suministros. 
         
      Los Ingresos Propios 
      provienen de los servicios que se prestan a los municipios y entidades 
      privadas bajo el Programa de Profesionalización de la Policía de Puerto 
      Rico; recursos generados por las llamadas atendidas en el Negociado de 
      Sistemas de Emergencias 9-1-1 y en cumplimiento con la Ley Núm. 20 de 10 
      de abril de 2017 conocida como "Ley del Departamento de Seguridad Pública 
      de Puerto Rico", según enmendada. También incluye otros servicios 
      policiacos prestados.    
      Entre los 
      Programas Federales que proveen las mayores aportaciones se incluyen 
      propuestas tales como: "Fusion Center"; "Bomb Squad" y "Operation 
      Stonegarden". Estos recursos se utilizan para sufragar parte de los gastos 
      administrativos y operacionales dirigidos a la prevención y combatir el 
      crimen.     
      Los fondos 
      recomendados para activos capitalizables ("CapEx") se utilizarán para 
      adquirir vehículos de motor que permitan los servicios de remolques de 
      vehículos oficiales, patrullajes preventivos, transporte de equipo, de 
      vehículos ocupados para investigación y confiscación; equipos para los 
      servicios de bloqueos en las carreteras, situaciones especiales, 
      operaciones tácticas, instalación de comunicaciones; y equipo para el 
      patrullaje marítimo y de áreas costeras.     
      RESUMEN DE LOS RECURSOS 
      CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA  
      
      
        
        
          | Presupuesto 
            Consolidado (en miles de dólares) | 
          2017 | 
          2018 | 
          2019 | 
          2020 |  
        
          | 
             |  
        
          | Servicio 
            Directo |  
        
          | Programa |  
        
          | Gastos de 
Funcionamiento | 
          Gasto | 
          Gasto | 
          Asig. | 
          Recom. |  
        
          | Vigilancia Policiaca | 
               
          490,147 | 
               
          430,902 | 
               
          410,640 | 
               
          384,712 |  
        
          | Investigación Criminal | 
                
          85,792 | 
               
          132,322 | 
               
          126,302 | 
               
          134,814 |  
        
          | Control y Seguridad en el 
            Tránsito | 
                
          25,667 | 
                
          34,871 | 
                
          31,661 | 
                
          33,945 |  
        
          | Fuerzas Unidas de Rápida 
            Acción | 
                
          15,845 | 
                
          19,580 | 
                
          20,013 | 
                
          21,678 |  
        
          | Relaciones con la 
          Comunidad | 
                 
          6,225 | 
                
          11,700 | 
                
          10,160 | 
                 
          9,807 |  
        
          | Vigilancia y Seguridad en los 
            Residenciales Públicos | 
                
          14,994 | 
                 
          1,968 | 
                 
          1,521 | 
                 
          1,514 |  
        
          | Servicio de Emergencia 9-1-1 / 
            Línea de Maltrato a Menores | 
                 
          8,899 | 
                
          16,766 | 
                
          14,700 | 
                
          15,343 |  
        
          | Servicios de Vigilancia y 
            Seguridad al Gobernador y Ex-Gobernadores | 
                 
          2,173 | 
                 
          7,749 | 
                 
          8,142 | 
                 
          8,894 |  
        
          | Subtotal, Gastos de 
            Funcionamiento, Servicio Directo | 
               
          649,742 | 
               
          655,858 | 
               
          623,139 | 
               
          610,707 |  
        
          |   |  
        
          | Pago de Pensiones (Pay As You 
            Go) | 
          Gasto | 
          Gasto | 
          Asig. | 
          Recom. |  
        
          | Vigilancia Policiaca | 
                     
          0 | 
                     
          0 | 
               
          173,488 | 
               
          193,889 |  
        
          | Subtotal, Pago de Pensiones (Pay 
            As You Go), Servicio Directo | 
                     
          0 | 
                     
          0 | 
               
          173,488 | 
               
          193,889 |  
        
          |   |  
        
          | Subsidios, Incentivos y 
            Donativos | 
          Gasto | 
          Gasto | 
          Asig. | 
          Recom. |  
        
          | Investigación Criminal | 
                   
          300 | 
                   
          870 | 
                   
          760 | 
                   
          810 |  
        
          | Subtotal, Subsidios, Incentivos y 
            Donativos, Servicio Directo | 
                   
          300 | 
                   
          870 | 
                   
          760 | 
                   
          810 |  
        
          |   |  
        
          | Total, 
            Servicio Directo | 
               
          650,042 | 
               
          656,728 | 
               
          797,387 | 
               
          805,406 |  
        
          |   |  
        
          | Servicio 
            de Apoyo |  
        
          | Programa |  
        
          | Gastos de 
Funcionamiento | 
          Gasto | 
          Gasto | 
          Asig. | 
          Recom. |  
        
          | Profesionalización de la Policía 
            de Puerto Rico (Dirección y Administración General) | 
                 
          4,196 | 
                 
          2,608 | 
                 
          2,755 | 
                 
          3,485 |  
        
          | Recursos Humanos y 
          Fiscales | 
                
          14,736 | 
                
          10,698 | 
                 
          9,818 | 
                
          12,472 |  
        
          | Dirección y Administración 
            General | 
                
          52,802 | 
                
          33,376 | 
                
          86,946 | 
               
          166,346 |  
        
          | Servicios Auxiliares de 
            Operaciones Profesionales y Científicas | 
                
          19,761 | 
                
          18,203 | 
                
          18,475 | 
                
          35,392 |  
        
          | Subtotal, Gastos de 
            Funcionamiento, Servicio de Apoyo | 
                
          91,495 | 
                
          64,885 | 
               
          117,994 | 
               
          217,695 |  
        
          |   |  
        
          | Mejoras Permanentes | 
          Gasto | 
          Gasto | 
          Asig. | 
          Recom. |  
        
          | Servicios Auxiliares de 
            Operaciones Profesionales y Científicas | 
                     
          0 | 
                     
          0 | 
                     
          0 | 
                
          26,084 |  
        
          | Subtotal, Mejoras Permanentes, 
            Servicio de Apoyo | 
                     
          0 | 
                     
          0 | 
                     
          0 | 
                
          26,084 |  
        
          |   |  
        
          | Total, 
            Servicio de Apoyo | 
                
          91,495 | 
                
          64,885 | 
               
          117,994 | 
               
          243,779 |  
        
          |   |  
        
          | Total, 
            Programa | 
               
          741,537 | 
               
          721,613 | 
               
          915,381 | 
             
          1,049,185 |  
        
          |   |  
        
          | Origen 
            de Recursos | 
            |  
        
          | Gastos de 
Funcionamiento | 
            |  
        
          | Resolución Conjunta del 
            Presupuesto General | 
               
          652,412 | 
               
          652,908 | 
               
          713,021 | 
               
          689,672 |  
        
          | Asignaciones Especiales | 
                
          67,859 | 
                
          44,053 | 
                     
          0 | 
               
          122,000 |  
        
          | Fondos Especiales 
          Estatales | 
                 
          6,178 | 
                 
          1,984 | 
                 
          2,272 | 
                
          10,600 |  
        
          | Fondos Federales | 
                 
          2,359 | 
                
          21,347 | 
                
          25,210 | 
                 
          3,587 |  
        
          | Ingresos Propios | 
                 
          1,986 | 
                    
          59 | 
                   
          100 | 
                 
          2,543 |  
        
          | Otros Ingresos | 
                
          10,443 | 
                   
          392 | 
                   
          530 | 
                     
          0 |  
        
          | Subtotal, Gastos de 
            Funcionamiento | 
               
          741,237 | 
               
          720,743 | 
               
          741,133 | 
               
          828,402 |  
        
          |   |  
        
          | Pago de Pensiones (Pay As You 
            Go) | 
            |  
        
          | Resolución Conjunta del 
            Presupuesto General | 
                     
          0 | 
                     
          0 | 
               
          173,488 | 
               
          193,889 |  
        
          | Subtotal, Pago de Pensiones (Pay 
            As You Go) | 
                     
          0 | 
                     
          0 | 
               
          173,488 | 
               
          193,889 |  
        
          |   |  
        
          | Subsidios, Incentivos y 
            Donativos | 
            |  
        
          | Resolución Conjunta del 
            Presupuesto General | 
                   
          300 | 
                   
          870 | 
                   
          760 | 
                   
          810 |  
        
          | Subtotal, Subsidios, Incentivos y 
            Donativos | 
                   
          300 | 
                   
          870 | 
                   
          760 | 
                   
          810 |  
        
          |   |  
        
          | Mejoras Permanentes | 
            |  
        
          | Resolución Conjunta del 
            Presupuesto General | 
                     
          0 | 
                     
          0 | 
                     
          0 | 
                
          26,084 |  
        
          | Subtotal, Mejoras 
            Permanentes | 
                     
          0 | 
                     
          0 | 
                     
          0 | 
                
          26,084 |  
        
          | Total, 
            Origen de Recursos | 
               
          741,537 | 
               
          721,613 | 
               
          915,381 | 
             
          1,049,185 |  
        
          |   |  
        
          | Concepto | 
            |  
        
          | Gastos de Funcionamiento de la RC 
            del Fondo General | 
            |  
        
          | Nómina y Costos 
          Relacionados | 
               
          628,279 | 
               
          595,891 | 
               
          587,686 | 
               
          578,745 |  
        
          | Facilidades y Pagos por Servicios 
            Públicos | 
                 
          7,177 | 
                
          18,827 | 
                
          34,017 | 
                
          40,083 |  
        
          | Servicios Comprados | 
                 
          2,866 | 
                 
          5,186 | 
                
          10,704 | 
                
          12,438 |  
        
          | Donativos, Subsidios y 
            Distribuciones | 
                    
          54 | 
                    
          48 | 
                    
          43 | 
                 
          1,382 |  
        
          | Gastos de Transportación | 
                 
          1,416 | 
                 
          1,666 | 
                 
          1,028 | 
                 
          1,852 |  
        
          | Servicios Profesionales | 
                   
          139 | 
                   
          151 | 
                   
          155 | 
                   
          475 |  
        
          | Otros Gastos 
          Operacionales | 
                 
          1,884 | 
                 
          1,279 | 
                   
          871 | 
                 
          1,296 |  
        
          | Asignaciones Englobadas | 
                     
          0 | 
                
          19,158 | 
                
          21,137 | 
                
          20,000 |  
        
          | Pago de Deuda de Años 
            Anteriores | 
                 
          7,662 | 
                 
          6,088 | 
                     
          0 | 
                     
          0 |  
        
          | Compra de Equipo | 
                   
          331 | 
                   
          241 | 
                 
          7,488 | 
                
          15,681 |  
        
          | Materiales y Suministros | 
                 
          2,602 | 
                 
          4,373 | 
                 
          5,507 | 
                
          17,711 |  
        
          | Anuncios y Pautas en 
          Medios | 
                     
          2 | 
                     
          0 | 
                     
          9 | 
                     
          9 |  
        
          | Reserva Presupuestaria | 
                     
          0 | 
                     
          0 | 
                
          44,376 | 
                     
          0 |  
        
          | Subtotal, Gastos de 
            Funcionamiento de la RC del Fondo General | 
               
          652,412 | 
               
          652,908 | 
               
          713,021 | 
               
          689,672 |  
        
          |   |  
        
          | Subsidios, Incentivos y Donativos 
            de la RC del Fondo General | 
            |  
        
          | Aportaciones a Entidades No 
            Gubernamentales | 
                   
          300 | 
                   
          870 | 
                   
          760 | 
                   
          810 |  
        
          | Subtotal, Subsidios, Incentivos y 
            Donativos de la RC del Fondo General | 
                   
          300 | 
                   
          870 | 
                   
          760 | 
                   
          810 |  
        
          |   |  
        
          | Pago de Pensiones (Pay As You Go) 
            de la RC del Fondo General | 
            |  
        
          | Pay As You Go | 
                     
          0 | 
                     
          0 | 
               
          173,488 | 
               
          193,889 |  
        
          | Subtotal, Pago de Pensiones (Pay 
            As You Go) de la RC del Fondo General | 
                     
          0 | 
                     
          0 | 
               
          173,488 | 
               
          193,889 |  
        
          |   |  
        
          | Mejoras Permanentes de la RC del 
            Fondo General | 
            |  
        
          | Inversión en Mejoras 
            Permanentes | 
                     
          0 | 
                     
          0 | 
                     
          0 | 
                
          26,084 |  
        
          | Subtotal, Mejoras Permanentes de 
            la RC del Fondo General | 
                     
          0 | 
                     
          0 | 
                     
          0 | 
                
          26,084 |  
        
          |   |  
        
          | Total 
            de la RC del Fondo General | 
               
          652,712 | 
               
          653,778 | 
               
          887,269 | 
               
          910,455 |  
        
          |   |  
        
          |   |  
        
          | Gastos de Funcionamiento de la AE 
            del Fondo General | 
            |  
        
          | Nómina y Costos 
          Relacionados | 
                
          52,576 | 
                
          40,095 | 
                     
          0 | 
                     
          0 |  
        
          | Facilidades y Pagos por Servicios 
            Públicos | 
                 
          9,423 | 
                     
          0 | 
                     
          0 | 
                     
          0 |  
        
          | Asignaciones Englobadas | 
                 
          5,860 | 
                 
          3,958 | 
                     
          0 | 
                     
          0 |  
        
          | Pago de Deuda de Años 
            Anteriores | 
                     
          0 | 
                     
          0 | 
                     
          0 | 
               
          122,000 |  
        
          | Subtotal, Gastos de 
            Funcionamiento de la AE del Fondo General | 
                
          67,859 | 
                
          44,053 | 
                     
          0 | 
               
          122,000 |  
        
          |   |  
        
          | Total 
            de la AE del Fondo General | 
                
          67,859 | 
                
          44,053 | 
                     
          0 | 
               
          122,000 |  
        
          |   |  
        
          | Total 
            del Fondo General | 
               
          720,571 | 
               
          697,831 | 
               
          887,269 | 
             
          1,032,455 |  
        
          |   |  
        
          |   |  
        
          | Gastos de Funcionamiento de otros 
            recursos | 
            |  
        
          | Nómina y Costos 
          Relacionados | 
                 
          3,631 | 
                
          20,091 | 
                
          13,587 | 
                 
          8,715 |  
        
         
          | Facilidades y Pagos por Servicios 
            Públicos | 
                    
          40 | 
                     
          0 | 
                    
          60 | 
                     
          0 |  
        
         
          | Servicios Comprados | 
                 
          1,928 | 
                   
          697 | 
                 
          2,693 | 
                 
          1,317 |  
        
         
          | Donativos, Subsidios y 
            Distribuciones | 
                    
          15 | 
                     
          0 | 
                     
          0 | 
                     
          0 |  
        
         
          | Gastos de Transportación | 
                    
          26 | 
                    
          12 | 
                    
          55 | 
                    
          50 |  
        
         
          | Servicios Profesionales | 
                 
          1,473 | 
                   
          667 | 
                 
          1,193 | 
                 
          1,016 |  
        
         
          | Otros Gastos 
          Operacionales | 
                   
          155 | 
                    
          34 | 
                 
          1,030 | 
                   
          462 |  
        
         
          | Asignaciones Englobadas | 
                 
          7,886 | 
                     
          0 | 
                     
          0 | 
                     
          0 |  
        
         
          | Compra de Equipo | 
                 
          4,883 | 
                 
          2,144 | 
                 
          7,066 | 
                 
          3,910 |  
        
         
          | Materiales y Suministros | 
                   
          929 | 
                   
          137 | 
                 
          2,428 | 
                 
          1,260 |  
        
          | Subtotal, Gastos de 
            Funcionamiento de otros recursos | 
                
          20,966 | 
                
          23,782 | 
                
          28,112 | 
                
          16,730 |  
        
          | Total, 
            Concepto | 
               
          741,537 | 
               
          721,613 | 
               
          915,381 | 
             
          1,049,185 |   
      PROGRAMAS DE SERVICIO DIRECTO 
      Vigilancia Policiaca 
       
      Descripción del 
      Programa  
      Provee vigilancia 
      preventiva y servicios de protección y seguridad a toda la comunidad 
      puertorriqueña, incluyendo a los Superintendentes, funcionarios públicos y 
      dignatarios.   
      Clientela  
      La ciudadanía y 
      cualquier visitante que se encuentre en la Isla.  
      Desglose de 
      Presupuesto  
      
      
        
        
          | Presupuesto (en 
            miles de dólares) | 
          2017 | 
          2018 | 
          2019 | 
          2020 |  
        
          | 
                |  
        
          | Origen 
            de Recursos | 
            |  
        
          | Gastos de 
Funcionamiento | 
            |  
        
          | Asignaciones Especiales | 
                
          24,720 | 
                
          44,053 | 
                     
          0 | 
                     
          0 |  
        
          | Fondos Federales | 
                   
          550 | 
                
          18,635 | 
                
          19,666 | 
                     
          0 |  
        
          | Ingresos Propios | 
                     
          0 | 
                     
          0 | 
                     
          0 | 
                 
          1,312 |  
        
          | Otros Ingresos | 
                   
          274 | 
                   
          392 | 
                   
          380 | 
                     
          0 |  
        
          | Resolución Conjunta del 
            Presupuesto General | 
               
          464,603 | 
               
          367,822 | 
               
          390,594 | 
               
          383,400 |  
        
          | Subtotal, Gastos de 
            Funcionamiento | 
               
          490,147 | 
               
          430,902 | 
               
          410,640 | 
               
          384,712 |  
        
          |   |  
        
          | Pago de Pensiones (Pay As You 
            Go) | 
            |  
        
          | Resolución Conjunta del 
            Presupuesto General | 
                     
          0 | 
                     
          0 | 
               
          173,488 | 
               
          193,889 |  
        
          | Subtotal, Pago de Pensiones (Pay 
            As You Go) | 
                     
          0 | 
                     
          0 | 
               
          173,488 | 
               
          193,889 |  
        
          | Total, 
            Origen de Recursos | 
               
          490,147 | 
               
          430,902 | 
               
          584,128 | 
               
          578,601 |  
        
          |   |  
        
          | Concepto | 
            |  
        
          | Gastos de 
Funcionamiento | 
            |  
        
          | Nómina y Costos 
          Relacionados | 
               
          463,547 | 
               
          411,276 | 
               
          383,951 | 
               
          348,887 |  
        
          | Facilidades y Pagos por Servicios 
            Públicos | 
                
          15,799 | 
                 
          4,486 | 
                
          12,341 | 
                
          19,847 |  
        
          | Servicios Comprados | 
                   
          395 | 
                 
          1,580 | 
                 
          4,639 | 
                 
          2,854 |  
        
          | Donativos, Subsidios y 
            Distribuciones | 
                    
          54 | 
                     
          0 | 
                     
          0 | 
                 
          1,334 |  
        
          | Gastos de Transportación | 
                 
          1,263 | 
                 
          1,480 | 
                   
          883 | 
                 
          1,404 |  
        
          | Servicios Profesionales | 
                   
          549 | 
                   
          138 | 
                    
          72 | 
                    
          44 |  
        
          | Otros Gastos 
          Operacionales | 
                   
          116 | 
                   
          110 | 
                 
          1,201 | 
                   
          454 |  
        
          | Asignaciones Englobadas | 
                     
          0 | 
                 
          3,958 | 
                     
          0 | 
                     
          0 |  
        
          | Pago de Deuda de Años 
            Anteriores | 
                 
          7,662 | 
                 
          6,088 | 
                     
          0 | 
                     
          0 |  
        
          | Compra de Equipo | 
                    
          90 | 
                   
          249 | 
                 
          4,327 | 
                 
          4,916 |  
        
          | Materiales y Suministros | 
                   
          672 | 
                 
          1,537 | 
                 
          3,226 | 
                 
          4,972 |  
        
          | Subtotal, Gastos de 
            Funcionamiento | 
               
          490,147 | 
               
          430,902 | 
               
          410,640 | 
               
          384,712 |  
        
          |   |  
        
          | Pago de Pensiones (Pay As You 
            Go) | 
            |  
        
          | Pay As You Go | 
                     
          0 | 
                     
          0 | 
               
          173,488 | 
               
          193,889 |  
        
          | Subtotal, Pago de Pensiones (Pay 
            As You Go) | 
                     
          0 | 
                     
          0 | 
               
          173,488 | 
               
          193,889 |  
        
          | Total, 
            Concepto | 
               
          490,147 | 
               
          430,902 | 
               
          584,128 | 
               
          578,601 |  
        
          |   |    
        
      Investigación Criminal  
      Descripción del 
      Programa  
      Realiza 
      investigaciones sobre el narcotráfico y uso ilegal de drogas, crimen 
      organizado, vehículos hurtados, incendios y uso ilegal de artefactos 
      explosivos, Delitos Tipo I y otros delitos graves.  Además, realiza 
      arrestos especiales, servicios de extradición e investigación de armas 
      ilegales.   
      Clientela  
      Las personas 
      intervenidas por violar las leyes establecidas.  
      
       
       
        
        
          | Datos 
            Estadísticos | 
          2018 | 
          2019 | 
          2020 |  
        
          | 
                |  
        
          |  
            Querellas recibidas | 
           
                 31,216 | 
           
                 29,500 | 
           
                 29,000 |  
        
          |  
            Querellas esclarecidas | 
           
                 22,788 | 
           
                 21,535 | 
           
                 21,170 |  
        
          |  
            Por ciento de esclarecimiento | 
           
                     73 | 
           
                     73 | 
           
                     73 |  
        
          |  
            Licencias de Armas | 
           
                 15,274 | 
           
                 15,300 | 
           
                 15,500 |   
      
        
      Desglose de 
      Presupuesto  
      
      
        
        
          | Presupuesto (en 
            miles de dólares) | 
          2017 | 
          2018 | 
          2019 | 
          2020 |  
        
          | 
                |  
        
          | Origen 
            de Recursos | 
            |  
        
          | Gastos de 
Funcionamiento | 
            |  
        
          | Asignaciones Especiales | 
                 
          1,172 | 
                     
          0 | 
                     
          0 | 
                     
          0 |  
        
          | Fondos Especiales 
          Estatales | 
                 
          4,456 | 
                 
          1,090 | 
                 
          1,956 | 
                 
          9,493 |  
        
          | Fondos Federales | 
                   
          740 | 
                 
          1,076 | 
                 
          2,505 | 
                   
          802 |  
        
          | Resolución Conjunta del 
            Presupuesto General | 
                
          79,424 | 
               
          130,156 | 
               
          121,841 | 
               
          124,519 |  
        
          | Subtotal, Gastos de 
            Funcionamiento | 
                
          85,792 | 
               
          132,322 | 
               
          126,302 | 
               
          134,814 |  
        
          |   |  
        
          | Subsidios, Incentivos y 
            Donativos | 
            |  
        
          | Resolución Conjunta del 
            Presupuesto General | 
                   
          300 | 
                   
          870 | 
                   
          760 | 
                   
          810 |  
        
          | Subtotal, Subsidios, Incentivos y 
            Donativos | 
                   
          300 | 
                   
          870 | 
                   
          760 | 
                   
          810 |  
        
          | Total, 
            Origen de Recursos | 
                
          86,092 | 
               
          133,192 | 
               
          127,062 | 
               
          135,624 |  
        
          |   |  
        
          | Concepto | 
            |  
        
          | Gastos de 
Funcionamiento | 
            |  
        
          | Nómina y Costos 
          Relacionados | 
                
          80,216 | 
               
          127,484 | 
               
          112,835 | 
               
          127,597 |  
        
          | Facilidades y Pagos por Servicios 
            Públicos | 
                   
          200 | 
                   
          502 | 
                 
          1,048 | 
                 
          1,048 |  
        
          | Servicios Comprados | 
                   
          272 | 
                   
          238 | 
                   
          956 | 
                   
          482 |  
        
          | Gastos de Transportación | 
                    
          41 | 
                    
          45 | 
                    
          77 | 
                    
          22 |  
        
          | Servicios Profesionales | 
                    
          16 | 
                   
          317 | 
                   
          375 | 
                   
          425 |  
        
          | Otros Gastos 
          Operacionales | 
                    
          82 | 
                   
          179 | 
                   
          146 | 
                   
          113 |  
        
          | Asignaciones Englobadas | 
                 
          1,172 | 
                 
          1,750 | 
                 
          2,137 | 
                     
          0 |  
        
          | Compra de Equipo | 
                 
          3,452 | 
                 
          1,525 | 
                 
          8,290 | 
                 
          4,757 |  
        
          | Materiales y Suministros | 
                   
          341 | 
                   
          282 | 
                   
          438 | 
                   
          370 |  
        
          | Subtotal, Gastos de 
            Funcionamiento | 
                
          85,792 | 
               
          132,322 | 
               
          126,302 | 
               
          134,814 |  
        
          |   |  
        
          | Subsidios, Incentivos y 
            Donativos | 
            |  
        
          | Aportaciones a Entidades No 
            Gubernamentales | 
                   
          300 | 
                   
          870 | 
                   
          760 | 
                   
          810 |  
        
          | Subtotal, Subsidios, Incentivos y 
            Donativos | 
                   
          300 | 
                   
          870 | 
                   
          760 | 
                   
          810 |  
        
          | Total, 
            Concepto | 
                
          86,092 | 
               
          133,192 | 
               
          127,062 | 
               
          135,624 |  
        
          |   |   
        
      Control y Seguridad en el Tránsito  
      Descripción del 
      Programa  
      Mantiene el orden 
      público para evitar accidentes, así como el mayor grado de seguridad en 
      las vías públicas.  Controla y dirige el tránsito de vehículos de motor, a 
      través de doce divisiones de tránsito establecidas en las áreas 
      policiacas, las divisiones de patrullas de autopistas y las estaciones de 
      patrullas de carreteras.   
      Clientela  
      Conductores 
      autorizados que poseen licencias activas.   
      
       
        
        
          | Datos 
            Estadísticos | 
          2018 | 
          2019 | 
          2020 |  
        
          | 
                |  
        
          | Accidentes 
            de tránsito | 
           
                189,539 | 
           
                190,000 | 
           
                195,000 |  
        
          | Clientela 
            atendida | 
           
              1,250,000 | 
           
              1,250,000 | 
           
              1,250,000 |  
        
          | Muertes 
            por accidentes de tránsito | 
           
                    308 | 
           
                    315 | 
           
                    320 |   
      
        
      Desglose de 
      Presupuesto  
      
      
        
        
          | Presupuesto (en 
            miles de dólares) | 
          2017 | 
          2018 | 
          2019 | 
          2020 |  
        
          | 
                |  
        
          | Origen 
            de Recursos | 
            |  
        
          | Gastos de 
Funcionamiento | 
            |  
        
          | Fondos Federales | 
                   
          927 | 
                 
          1,022 | 
                   
          903 | 
                 
          1,233 |  
        
          | Resolución Conjunta del 
            Presupuesto General | 
                
          24,740 | 
                
          33,849 | 
                
          30,758 | 
                
          32,712 |  
        
          | Subtotal, Gastos de 
            Funcionamiento | 
                
          25,667 | 
                
          34,871 | 
                
          31,661 | 
                
          33,945 |  
        
          | Total, 
            Origen de Recursos | 
                
          25,667 | 
                
          34,871 | 
                
          31,661 | 
                
          33,945 |  
        
          |   |  
        
          | Concepto | 
            |  
        
          | Gastos de 
Funcionamiento | 
            |  
        
          | Nómina y Costos 
          Relacionados | 
                
          25,344 | 
                
          34,207 | 
                
          30,063 | 
                
          32,613 |  
        
          | Facilidades y Pagos por Servicios 
            Públicos | 
                     
          0 | 
                   
          167 | 
                   
          752 | 
                   
          752 |  
        
          | Servicios Comprados | 
                   
          229 | 
                   
          272 | 
                   
          193 | 
                   
          272 |  
        
          | Gastos de Transportación | 
                     
          3 | 
                     
          2 | 
                     
          0 | 
                     
          0 |  
        
          | Otros Gastos 
          Operacionales | 
                    
          13 | 
                    
          31 | 
                     
          6 | 
                    
          31 |  
        
          | Compra de Equipo | 
                     
          3 | 
                   
          189 | 
                     
          3 | 
                   
          274 |  
        
          | Materiales y Suministros | 
                    
          75 | 
                     
          3 | 
                   
          644 | 
                     
          3 |  
        
          | Subtotal, Gastos de 
            Funcionamiento | 
                
          25,667 | 
                
          34,871 | 
                
          31,661 | 
                
          33,945 |  
        
          | Total, 
            Concepto | 
                
          25,667 | 
                
          34,871 | 
                
          31,661 | 
                
          33,945 |  
        
          |   |    
        
      Fuerzas Unidas de Rápida Acción  
      Descripción del 
      Programa  
      Establece un plan 
      integral de rápida acción, en el área terrestre, aérea y marítima para 
      identificar, interceptar y confiscar  las aeronaves o embarcaciones que 
      intenten penetrar a nuestras costas, incluyendo a los tripulantes de 
      éstas. La operación de esta Unidad se realiza en coordinación con los 
      siguientes organismos del Gobierno Federal: "Federal Drug Enforcement 
      Administration", Guardia Costanera, "Transportation Security 
      Administration" (TSA), "Inmigration and Customs Enforcement" (ICE) y 
      "Customs and Border Patrol" (CBP).   
      Clientela  
      Unidades de la 
      Policía de Puerto Rico y las oficinas federales, a las que se les ofrece 
      apoyo en los operativos.    
      Desglose de 
      Presupuesto  
      
      
        
        
          | Presupuesto (en 
            miles de dólares) | 
          2017 | 
          2018 | 
          2019 | 
          2020 |  
        
          | 
                |  
        
          | Origen 
            de Recursos | 
            |  
        
          | Gastos de 
Funcionamiento | 
            |  
        
          | Fondos Federales | 
                     
          0 | 
                   
          494 | 
                 
          1,772 | 
                 
          1,200 |  
        
          | Resolución Conjunta del 
            Presupuesto General | 
                
          15,845 | 
                
          19,086 | 
                
          18,241 | 
                
          20,478 |  
        
          | Subtotal, Gastos de 
            Funcionamiento | 
                
          15,845 | 
                
          19,580 | 
                
          20,013 | 
                
          21,678 |  
        
          | Total, 
            Origen de Recursos | 
                
          15,845 | 
                
          19,580 | 
                
          20,013 | 
                
          21,678 |  
        
          |   |  
        
          | Concepto | 
            |  
        
          | Gastos de 
Funcionamiento | 
            |  
        
          | Nómina y Costos 
          Relacionados | 
                
          14,466 | 
                
          18,095 | 
                
          16,576 | 
                
          16,491 |  
        
          | Facilidades y Pagos por Servicios 
            Públicos | 
                   
          204 | 
                    
          93 | 
                   
          544 | 
                   
          484 |  
        
          | Servicios Comprados | 
                   
          144 | 
                   
          310 | 
                   
          675 | 
                 
          1,273 |  
        
          | Gastos de Transportación | 
                    
          12 | 
                    
          18 | 
                    
          24 | 
                    
          24 |  
        
          | Otros Gastos 
          Operacionales | 
                    
          92 | 
                    
          91 | 
                    
          56 | 
                    
          56 |  
        
          | Compra de Equipo | 
                    
          55 | 
                   
          281 | 
                   
          705 | 
                   
          810 |  
        
          | Materiales y Suministros | 
                   
          872 | 
                   
          692 | 
                 
          1,433 | 
                 
          2,540 |  
        
          | Subtotal, Gastos de 
            Funcionamiento | 
                
          15,845 | 
                
          19,580 | 
                
          20,013 | 
                
          21,678 |  
        
          | Total, 
            Concepto | 
                
          15,845 | 
                
          19,580 | 
                
          20,013 | 
                
          21,678 |  
        
          |   |    
        
      Relaciones con la Comunidad  
      Descripción del 
      Programa  
      Establece una 
      coordinación efectiva entre la Policía de Puerto Rico y la comunidad.  
      Además, desarrolla actividades para fomentar el diálogo con grupos y 
      organizaciones de ciudadanos para ampliar el ámbito de colaboración en los 
      programas de seguridad y del orden público.   
      Clientela  
      La ciudadanía, 
      incluyendo los jóvenes y niños interesados en trabajar con la Policía para 
      prevenir la delincuencia juvenil y continuar la lucha contra la 
      criminalidad.  
      
       
       
        
        
          | Datos 
            Estadísticos | 
          2018 | 
          2019 | 
          2020 |  
        
          | 
                |  
        
          | Capítulos 
            establecidos | 
           
                    120 | 
           
                    122 | 
           
                    124 |  
        
          | Participantes 
            de la Liga Atlética Policiaca | 
           
                  7,780 | 
           
                  7,900 | 
           
                  8,020 |   
       
      
      Desglose de 
      Presupuesto  
      
      
        
        
          | Presupuesto (en 
            miles de dólares) | 
          2017 | 
          2018 | 
          2019 | 
          2020 |  
        
          | 
                |  
        
          | Origen 
            de Recursos | 
            |  
        
          | Gastos de 
Funcionamiento | 
            |  
        
          | Fondos Federales | 
                     
          0 | 
                     
          0 | 
                     
          0 | 
                    
          58 |  
        
          | Resolución Conjunta del 
            Presupuesto General | 
                 
          6,225 | 
                
          11,700 | 
                
          10,160 | 
                 
          9,749 |  
        
          | Subtotal, Gastos de 
            Funcionamiento | 
                 
          6,225 | 
                
          11,700 | 
                
          10,160 | 
                 
          9,807 |  
        
          | Total, 
            Origen de Recursos | 
                 
          6,225 | 
                
          11,700 | 
                
          10,160 | 
                 
          9,807 |  
        
          |   |  
        
          | Concepto | 
            |  
        
          | Gastos de 
Funcionamiento | 
            |  
        
          | Nómina y Costos 
          Relacionados | 
                 
          6,225 | 
                
          11,700 | 
                
          10,160 | 
                 
          9,749 |  
        
          | Compra de Equipo | 
                     
          0 | 
                     
          0 | 
                     
          0 | 
                    
          58 |  
        
          | Subtotal, Gastos de 
            Funcionamiento | 
                 
          6,225 | 
                
          11,700 | 
                
          10,160 | 
                 
          9,807 |  
        
          | Total, 
            Concepto | 
                 
          6,225 | 
                
          11,700 | 
                
          10,160 | 
                 
          9,807 |  
        
          |   |    
       Vigilancia 
      y Seguridad en los Residenciales Públicos 
      Descripción del 
      Programa  
      Provee vigilancia 
      y seguridad en los residenciales públicos del País, para prevenir y evitar 
      la permanencia de grupos dedicados al narcotráfico y otros tipos de 
      actividades delictivas.   
      Clientela  
      Los residentes de 
      36 residenciales públicos.  
      
       
       
        
        
          | Datos 
            Estadísticos | 
          2018 | 
          2019 | 
          2020 |  
        
          | 
                |  
        
          | Clientela 
            atendida | 
           
                 46,100 | 
           
                 46,100 | 
           
                 46,100 |   
      
        
      Desglose de 
      Presupuesto  
      
       
      
        
        
          | Presupuesto (en 
            miles de dólares) | 
          2017 | 
          2018 | 
          2019 | 
          2020 |  
        
          | 
                |  
        
          | Origen 
            de Recursos | 
            |  
        
          | Gastos de 
Funcionamiento | 
            |  
        
          | Resolución Conjunta del 
            Presupuesto General | 
                
          14,994 | 
                 
          1,968 | 
                 
          1,521 | 
                 
          1,514 |  
        
          | Subtotal, Gastos de 
            Funcionamiento | 
                
          14,994 | 
                 
          1,968 | 
                 
          1,521 | 
                 
          1,514 |  
        
          | Total, 
            Origen de Recursos | 
                
          14,994 | 
                 
          1,968 | 
                 
          1,521 | 
                 
          1,514 |  
        
          |   |  
        
          | Concepto | 
            |  
        
          | Gastos de 
Funcionamiento | 
            |  
        
          | Nómina y Costos 
          Relacionados | 
                
          14,960 | 
                 
          1,968 | 
                 
          1,480 | 
                 
          1,473 |  
        
          | Facilidades y Pagos por Servicios 
            Públicos | 
                     
          6 | 
                     
          0 | 
                    
          41 | 
                    
          41 |  
        
          | Materiales y Suministros | 
                    
          28 | 
                     
          0 | 
                     
          0 | 
                     
          0 |  
        
          | Subtotal, Gastos de 
            Funcionamiento | 
                
          14,994 | 
                 
          1,968 | 
                 
          1,521 | 
                 
          1,514 |  
        
          | Total, 
            Concepto | 
                
          14,994 | 
                 
          1,968 | 
                 
          1,521 | 
                 
          1,514 |  
        
          |   |   
      
        
      Servicio de Emergencia 9-1-1 / Línea de Maltrato a 
      Menores  
      Descripción del 
      Programa  
      Reglamenta, dirige 
      y administra la prestación del servicio de llamadas a las agencias de 
      seguridad pública y otros proveedores de servicios de emergencias, que 
      permita atender las solicitudes de servicios con mayor 
      efectividad.   
      Clientela  
      Toda persona que 
      confronte una situación de emergencia en cualquier parte de la 
      Isla.  
      Desglose de 
      Presupuesto  
      
      
        
        
          | Presupuesto (en 
            miles de dólares) | 
          2017 | 
          2018 | 
          2019 | 
          2020 |  
        
          | 
                |  
        
          | Origen 
            de Recursos | 
            |  
        
          | Gastos de 
Funcionamiento | 
            |  
        
          | Ingresos Propios | 
                     
          0 | 
                     
          0 | 
                     
          0 | 
                   
          500 |  
        
          | Otros Ingresos | 
                 
          2,283 | 
                     
          0 | 
                   
          150 | 
                     
          0 |  
        
          | Resolución Conjunta del 
            Presupuesto General | 
                 
          6,616 | 
                
          16,766 | 
                
          14,550 | 
                
          14,843 |  
        
          | Subtotal, Gastos de 
            Funcionamiento | 
                 
          8,899 | 
                
          16,766 | 
                
          14,700 | 
                
          15,343 |  
        
          | Total, 
            Origen de Recursos | 
                 
          8,899 | 
                
          16,766 | 
                
          14,700 | 
                
          15,343 |  
        
          |   |  
        
          | Concepto | 
            |  
        
          | Gastos de 
Funcionamiento | 
            |  
        
          | Nómina y Costos 
          Relacionados | 
                 
          6,608 | 
                
          16,766 | 
                
          14,543 | 
                
          14,836 |  
        
          | Servicios Comprados | 
                 
          1,200 | 
                     
          0 | 
                    
          50 | 
                   
          200 |  
        
          | Otros Gastos 
          Operacionales | 
                     
          0 | 
                     
          0 | 
                     
          0 | 
                   
          100 |  
        
          | Compra de Equipo | 
                 
          1,083 | 
                     
          0 | 
                     
          0 | 
                   
          100 |  
        
          | Materiales y Suministros | 
                     
          8 | 
                     
          0 | 
                   
          107 | 
                   
          107 |  
        
          | Subtotal, Gastos de 
            Funcionamiento | 
                 
          8,899 | 
                
          16,766 | 
                
          14,700 | 
                
          15,343 |  
        
          | Total, 
            Concepto | 
                 
          8,899 | 
                
          16,766 | 
                
          14,700 | 
                
          15,343 |  
        
          |   |   
        
      Servicios de Vigilancia y Seguridad al Gobernador y 
      Ex-Gobernadores  
      Descripción del 
      Programa  
      Ofrece los 
      servicios de seguridad y protección al Gobernador, su cónyuge e hijos, así 
      como la vigilancia permanente a la Mansión Ejecutiva.   
      
       
        
        
          | Datos 
            Estadísticos | 
          2018 | 
          2019 | 
          2020 |  
        
          | 
                |  
        
          | Ex-Gobernadores 
            y Familiares | 
           
                      5 | 
           
                      5 | 
           
                      5 |  
        
          | Gobernador 
            y Familia | 
           
                      1 | 
           
                      1 | 
           
                      1 |   
      
        
      Clientela 
      El Gobernador 
      junto con su esposa e hijos y los Ex-Gobernadores  junto con sus esposas y 
      el personal de la Mansión Ejecutiva.  
      Desglose de 
      Presupuesto  
      
       
      
        
        
          | Presupuesto (en 
            miles de dólares) | 
          2017 | 
          2018 | 
          2019 | 
          2020 |  
        
          | 
                |  
        
          | Origen 
            de Recursos | 
            |  
        
          | Gastos de 
Funcionamiento | 
            |  
        
          | Resolución Conjunta del 
            Presupuesto General | 
                 
          2,173 | 
                 
          7,749 | 
                 
          8,142 | 
                 
          8,894 |  
        
          | Subtotal, Gastos de 
            Funcionamiento | 
                 
          2,173 | 
                 
          7,749 | 
                 
          8,142 | 
                 
          8,894 |  
        
          | Total, 
            Origen de Recursos | 
                 
          2,173 | 
                 
          7,749 | 
                 
          8,142 | 
                 
          8,894 |  
        
          |   |  
        
          | Concepto | 
            |  
        
          | Gastos de 
Funcionamiento | 
            |  
        
          | Nómina y Costos 
          Relacionados | 
                 
          1,958 | 
                 
          7,590 | 
                 
          7,815 | 
                 
          8,214 |  
        
          | Facilidades y Pagos por Servicios 
            Públicos | 
                    
          21 | 
                    
          21 | 
                   
          122 | 
                   
          122 |  
        
          | Gastos de Transportación | 
                    
          98 | 
                    
          91 | 
                    
          86 | 
                   
          439 |  
        
          | Otros Gastos 
          Operacionales | 
                     
          7 | 
                     
          9 | 
                     
          9 | 
                     
          9 |  
        
          | Materiales y Suministros | 
                    
          89 | 
                    
          38 | 
                   
          110 | 
                   
          110 |  
        
          | Subtotal, Gastos de 
            Funcionamiento | 
                 
          2,173 | 
                 
          7,749 | 
                 
          8,142 | 
                 
          8,894 |  
        
          | Total, 
            Concepto | 
                 
          2,173 | 
                 
          7,749 | 
                 
          8,142 | 
                 
          8,894 |  
        
          |   |   
      
        
      PROGRAMAS DE SERVICIO DE APOYO  
      Profesionalización de la 
      Policía de Puerto Rico  
      Descripción del 
      Programa  
      Provee educación y 
      adiestramiento a los miembros de la fuerza policial con el propósito de 
      capacitarlos con los conocimientos y destrezas necesarias para que puedan 
      cumplir adecuadamente con sus funciones de prevenir y combatir la 
      criminalidad.  Asimismo, el currículo busca que los cadetes y miembros de 
      la Policía desarrollen valores morales y profesionales que los ayuden a 
      ejercer su labor como agentes del orden público dentro de un marco ético y 
      humano.  Entre las materias que ofrece el Programa se encuentran: ciencias 
      policiales, técnicas de investigación, entrenamiento táctico, técnicas de 
      supervisión y relaciones humanas, ética en el trabajo, y  protección de 
      los derechos civiles. Este Programa se integra a la Agencia, conforme con 
      lo dispuesto en la Ley 112-2014.  
      Clientela 
      Las personas 
      interesadas en prepararse para ser agentes policiales y los miembros de la 
      fuerza.  
      Desglose de 
      Presupuesto  
      
      
        
        
          | Presupuesto (en 
            miles de dólares) | 
          2017 | 
          2018 | 
          2019 | 
          2020 |  
        
          | 
                |  
        
          | Origen 
            de Recursos | 
            |  
        
          | Gastos de 
Funcionamiento | 
            |  
        
          | Fondos Federales | 
                   
          142 | 
                   
          120 | 
                   
          364 | 
                   
          294 |  
        
          | Ingresos Propios | 
                 
          1,986 | 
                    
          59 | 
                   
          100 | 
                   
          731 |  
        
          | Resolución Conjunta del 
            Presupuesto General | 
                 
          2,068 | 
                 
          2,429 | 
                 
          2,291 | 
                 
          2,460 |  
        
          | Subtotal, Gastos de 
            Funcionamiento | 
                 
          4,196 | 
                 
          2,608 | 
                 
          2,755 | 
                 
          3,485 |  
        
          | Total, 
            Origen de Recursos | 
                 
          4,196 | 
                 
          2,608 | 
                 
          2,755 | 
                 
          3,485 |  
        
          |   |  
        
          | Concepto | 
            |  
        
          | Gastos de 
Funcionamiento | 
            |  
        
          | Nómina y Costos 
          Relacionados | 
                 
          2,471 | 
                 
          2,228 | 
                 
          1,824 | 
                 
          2,006 |  
        
          | Facilidades y Pagos por Servicios 
            Públicos | 
                    
          36 | 
                     
          1 | 
                    
          27 | 
                    
          24 |  
        
          | Servicios Comprados | 
                   
          336 | 
                    
          59 | 
                   
          115 | 
                   
          297 |  
        
          | Donativos, Subsidios y 
            Distribuciones | 
                    
          15 | 
                     
          0 | 
                     
          0 | 
                     
          0 |  
        
          | Gastos de Transportación | 
                     
          0 | 
                     
          7 | 
                     
          0 | 
                     
          0 |  
        
          | Servicios Profesionales | 
                   
          585 | 
                   
          128 | 
                   
          539 | 
                   
          363 |  
        
          | Otros Gastos 
          Operacionales | 
                    
          45 | 
                     
          0 | 
                     
          0 | 
                   
          183 |  
        
          | Compra de Equipo | 
                    
          45 | 
                    
          46 | 
                     
          3 | 
                   
          169 |  
        
          | Materiales y Suministros | 
                   
          663 | 
                   
          139 | 
                   
          247 | 
                   
          443 |  
        
          | Subtotal, Gastos de 
            Funcionamiento | 
                 
          4,196 | 
                 
          2,608 | 
                 
          2,755 | 
                 
          3,485 |  
        
          | Total, 
            Concepto | 
                 
          4,196 | 
                 
          2,608 | 
                 
          2,755 | 
                 
          3,485 |  
        
          |   |    
        
      Recursos Humanos y Fiscales  
      Descripción del 
      Programa  
      Provee los 
      servicios administrativos de selección, adiestramiento y capacitación del 
      personal de la Policía de Puerto Rico.  Además, ofrece servicios fiscales 
      y de asesoramiento al área operacional.   
         
      Clientela 
      El personal que 
      labora en las diferentes áreas de la Agencia.  
      Desglose de 
      Presupuesto  
      
      
        
        
          | Presupuesto (en 
            miles de dólares) | 
          2017 | 
          2018 | 
          2019 | 
          2020 |  
        
          | 
                |  
        
          | Origen 
            de Recursos | 
            |  
        
          | Gastos de 
Funcionamiento | 
            |  
        
          | Resolución Conjunta del 
            Presupuesto General | 
                
          14,736 | 
                
          10,698 | 
                 
          9,818 | 
                
          12,472 |  
        
          | Subtotal, Gastos de 
            Funcionamiento | 
                
          14,736 | 
                
          10,698 | 
                 
          9,818 | 
                
          12,472 |  
        
          | Total, 
            Origen de Recursos | 
                
          14,736 | 
                
          10,698 | 
                 
          9,818 | 
                
          12,472 |  
        
          |   |  
        
          | Concepto | 
            |  
        
          | Gastos de 
Funcionamiento | 
            |  
        
          | Nómina y Costos 
          Relacionados | 
                
          13,546 | 
                 
          9,746 | 
                 
          8,567 | 
                
          10,919 |  
        
          | Facilidades y Pagos por Servicios 
            Públicos | 
                   
          200 | 
                    
          20 | 
                   
          675 | 
                   
          675 |  
        
          | Servicios Comprados | 
                   
          284 | 
                   
          448 | 
                   
          228 | 
                   
          228 |  
        
          | Donativos, Subsidios y 
            Distribuciones | 
                     
          0 | 
                    
          48 | 
                    
          43 | 
                    
          48 |  
        
          | Gastos de Transportación | 
                    
          17 | 
                    
          16 | 
                     
          0 | 
                     
          0 |  
        
          | Servicios Profesionales | 
                    
          83 | 
                     
          4 | 
                    
          14 | 
                   
          111 |  
        
          | Otros Gastos 
          Operacionales | 
                   
          458 | 
                   
          359 | 
                   
          142 | 
                   
          342 |  
        
          | Compra de Equipo | 
                     
          1 | 
                     
          2 | 
                     
          2 | 
                     
          2 |  
        
          | Materiales y Suministros | 
                   
          147 | 
                    
          55 | 
                   
          142 | 
                   
          142 |  
        
          | Anuncios y Pautas en 
          Medios | 
                     
          0 | 
                     
          0 | 
                     
          5 | 
                     
          5 |  
        
          | Subtotal, Gastos de 
            Funcionamiento | 
                
          14,736 | 
                
          10,698 | 
                 
          9,818 | 
                
          12,472 |  
        
          | Total, 
            Concepto | 
                
          14,736 | 
                
          10,698 | 
                 
          9,818 | 
                
          12,472 |  
        
          |   |   
        
      Dirección y Administración General  
      Descripción del 
      Programa  
      Dirige la política 
      pública de la Agencia.  Además, supervisa y coordina todos los servicios y 
      operaciones a nivel central y en las comandancias a través de la 
      Isla.   
      Clientela   
      El personal de la 
      Agencia y público en general que va en busca de los servicios ofrecidos 
      por la Agencia.  
      Desglose de 
      Presupuesto 
      
      
        
        
          | Presupuesto (en 
            miles de dólares) | 
          2017 | 
          2018 | 
          2019 | 
          2020 |  
        
          | 
                |  
        
          | Origen 
            de Recursos | 
            |  
        
          | Gastos de 
Funcionamiento | 
            |  
        
          | Asignaciones Especiales | 
                
          40,819 | 
                     
          0 | 
                     
          0 | 
               
          122,000 |  
        
          | Fondos Especiales 
          Estatales | 
                     
          0 | 
                     
          0 | 
                     
          0 | 
                     
          4 |  
        
          | Otros Ingresos | 
                 
          7,886 | 
                     
          0 | 
                     
          0 | 
                     
          0 |  
        
          | Resolución Conjunta del 
            Presupuesto General | 
                 
          4,097 | 
                
          33,376 | 
                
          86,946 | 
                
          44,342 |  
        
          | Subtotal, Gastos de 
            Funcionamiento | 
                
          52,802 | 
                
          33,376 | 
                
          86,946 | 
               
          166,346 |  
        
          | Total, 
            Origen de Recursos | 
                
          52,802 | 
                
          33,376 | 
                
          86,946 | 
               
          166,346 |  
        
          |   |  
        
          | Concepto | 
            |  
        
          | Gastos de 
Funcionamiento | 
            |  
        
          | Nómina y Costos 
          Relacionados | 
                
          41,229 | 
                 
          2,360 | 
                 
          2,070 | 
                 
          2,995 |  
        
          | Facilidades y Pagos por Servicios 
            Públicos | 
                    
          41 | 
                
          13,480 | 
                
          18,040 | 
                
          16,603 |  
        
          | Servicios Comprados | 
                    
          14 | 
                     
          8 | 
                 
          3,325 | 
                 
          4,459 |  
        
          | Gastos de Transportación | 
                     
          5 | 
                    
          12 | 
                    
          13 | 
                    
          13 |  
        
          | Servicios Profesionales | 
                    
          34 | 
                    
          63 | 
                    
          62 | 
                   
          201 |  
        
          | Otros Gastos 
          Operacionales | 
                    
          29 | 
                    
          31 | 
                    
          34 | 
                    
          35 |  
        
          | Asignaciones Englobadas | 
                
          11,426 | 
                
          17,408 | 
                
          19,000 | 
                
          20,000 |  
        
          | Pago de Deuda de Años 
            Anteriores | 
                     
          0 | 
                     
          0 | 
                     
          0 | 
               
          122,000 |  
        
          | Compra de Equipo | 
                     
          2 | 
                     
          2 | 
                     
          2 | 
                     
          3 |  
        
          | Materiales y Suministros | 
                    
          20 | 
                    
          12 | 
                    
          20 | 
                    
          33 |  
        
          | Anuncios y Pautas en 
          Medios | 
                     
          2 | 
                     
          0 | 
                     
          4 | 
                     
          4 |  
        
          | Reserva Presupuestaria | 
                     
          0 | 
                     
          0 | 
                
          44,376 | 
                     
          0 |  
        
          | Subtotal, Gastos de 
            Funcionamiento | 
                
          52,802 | 
                
          33,376 | 
                
          86,946 | 
               
          166,346 |  
        
          | Total, 
            Concepto | 
                
          52,802 | 
                
          33,376 | 
                
          86,946 | 
               
          166,346 |  
        
          |   |   
        
      Servicios  Auxiliares  de  Operaciones  Profesionales  y 
      Científicas  
      Descripción del 
      Programa  
      Agrupa todas las 
      actividades auxiliares y complementarias a los servicios policiacos, que 
      van encaminados a la lucha contra el crimen.  Además, administra todas las 
      leyes y reglamentos que regulan la expedición de certificados de 
      antecedentes penales, licencias y permisos de uso de armas de fuego, y 
      escuelas de detectives privados.   
      Clientela 
      Los diez programas 
      operacionales de la Policía de Puerto Rico y toda persona  que solicita 
      los diferentes servicios que se ofrecen.  
      
       
        
        
          | Datos 
            Estadísticos | 
          2018 | 
          2019 | 
          2020 |  
        
          | 
                |  
        
          | Certificado 
            de antecedentes penales | 
           
              1,099,000 | 
           
              1,110,000 | 
           
              1,120,000 |  
        
          | Licencias 
            de armas | 
           
                 15,274 | 
           
                 15,300 | 
           
                 15,500 |   
      
        
      Desglose de 
      Presupuesto  
      
      
        
        
          | Presupuesto (en 
            miles de dólares) | 
          2017 | 
          2018 | 
          2019 | 
          2020 |  
        
          | 
                |  
        
          | Origen 
            de Recursos | 
            |  
        
          | Gastos de 
Funcionamiento | 
            |  
        
          | Asignaciones Especiales | 
                 
          1,148 | 
                     
          0 | 
                     
          0 | 
                     
          0 |  
        
          | Fondos Especiales 
          Estatales | 
                 
          1,722 | 
                   
          894 | 
                   
          316 | 
                 
          1,103 |  
        
          | Resolución Conjunta del 
            Presupuesto General | 
                
          16,891 | 
                
          17,309 | 
                
          18,159 | 
                
          34,289 |  
        
          | Subtotal, Gastos de 
            Funcionamiento | 
                
          19,761 | 
                
          18,203 | 
                
          18,475 | 
                
          35,392 |  
        
          |   |  
        
          | Mejoras Permanentes | 
            |  
        
          | Resolución Conjunta del 
            Presupuesto General | 
                     
          0 | 
                     
          0 | 
                     
          0 | 
                
          26,084 |  
        
          | Subtotal, Mejoras 
            Permanentes | 
                     
          0 | 
                     
          0 | 
                     
          0 | 
                
          26,084 |  
        
          | Total, 
            Origen de Recursos | 
                
          19,761 | 
                
          18,203 | 
                
          18,475 | 
                
          61,476 |  
        
          |   |  
        
          | Concepto | 
            |  
        
          | Gastos de 
Funcionamiento | 
            |  
        
          | Nómina y Costos 
          Relacionados | 
                
          13,916 | 
                
          12,657 | 
                
          11,389 | 
                
          11,680 |  
        
          | Facilidades y Pagos por Servicios 
            Públicos | 
                   
          133 | 
                    
          57 | 
                   
          487 | 
                   
          487 |  
        
          | Servicios Comprados | 
                 
          1,920 | 
                 
          2,968 | 
                 
          3,216 | 
                 
          3,690 |  
        
          | Gastos de Transportación | 
                     
          3 | 
                     
          7 | 
                     
          0 | 
                     
          0 |  
        
          | Servicios Profesionales | 
                   
          345 | 
                   
          168 | 
                   
          286 | 
                   
          347 |  
        
          | Otros Gastos 
          Operacionales | 
                 
          1,197 | 
                   
          503 | 
                   
          307 | 
                   
          435 |  
        
          | Asignaciones Englobadas | 
                 
          1,148 | 
                     
          0 | 
                     
          0 | 
                     
          0 |  
        
          | Compra de Equipo | 
                   
          483 | 
                    
          91 | 
                 
          1,222 | 
                 
          8,502 |  
        
          | Materiales y Suministros | 
                   
          616 | 
                 
          1,752 | 
                 
          1,568 | 
                
          10,251 |  
        
          | Subtotal, Gastos de 
            Funcionamiento | 
                
          19,761 | 
                
          18,203 | 
                
          18,475 | 
                
          35,392 |  
        
          |   |  
        
          | Mejoras Permanentes | 
            |  
        
          | Inversión en Mejoras 
            Permanentes | 
                     
          0 | 
                     
          0 | 
                     
          0 | 
                
          26,084 |  
        
          | Subtotal, Mejoras 
            Permanentes | 
                     
          0 | 
                     
          0 | 
                     
          0 | 
                
          26,084 |  
        
          | Total, 
            Concepto | 
                
          19,761 | 
                
          18,203 | 
                
          18,475 | 
                
          61,476 |  
        
          |   |    |