NEGOCIADO DE LA POLICÍA DE PUERTO RICO.


BASE LEGAL

La Ley 20-2017, según enmendada, conocida como "Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico", crea el referido Departamento conformado por siete (7) negociados. En particular, se crea un organismo civil de orden público denominado "Negociado de la Policía de Puerto Rico". El Negociado estará adscrito al Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico, bajo la supervisión directa e indelegable del Secretario de Seguridad Pública. El Negociado tiene el deber y obligación de proteger a las personas y a la propiedad, mantener y conservar el orden público, observar y procurar la más absoluta protección de los derechos civiles del ciudadano, prevenir, descubrir, investigar y perseguir el delito y, dentro de la esfera de sus atribuciones, compeler obediencia a las leyes, ordenanzas municipales, y reglamentos que conforme a éstas se promulguen.

MISIÓN

Combatir la criminalidad, proteger vidas y propiedades y hacer cumplir las leyes, reglamentos y ordenanzas municipales, salvaguardando los derechos humanos del ciudadano.


RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2017 2018 2019 2020
Sept./16 Sept./17 Sept./18 Feb./19 Proy.

 

Cantidad total de puestos 15,387 14,290 13,383 13,087 13,445

Los datos provienen del Informe de Puestos Ocupados certificado por la Agencia al 30 de septiembre de cada año fiscal. El número correspondiente al Año Fiscal 2019-2020 es proyectado durante el proceso presupuestario.

PRESUPUESTO RECOMENDADO PARA EL AÑO FISCAL 2019-2020

El Presupuesto Recomendado permitirá lograr la Misión de la agencia, incluyendo mantener una nómina para el 100% de los empleados públicos. El mismo armoniza con el Plan Fiscal presentado por el Gobierno de Puerto Rico ante la Junta de Supervisión y Administración Financiera, incluyendo el pago de las pensiones ("PayGo"). El Presupuesto está basado en la metodología de Presupuesto Base Cero (PBC). Además, este año fiscal iniciamos la identificación de los presupuestos de las agencias con las reformas de estructuras y de enfoques de política pública denominado "Policy Based Budget" (PBB). Esto con el fin de vincular los planes y enfoques, con su efecto sustantivo en lograr alcanzar metas, con transparencia en el rendimiento de los recursos.

El Presupuesto Recomendado contempla los recursos para otorgar aumento salarial a los Policías activos, según Plan Fiscal de la Junta de Supervisión Fiscal. Además, considera recursos para el reclutamiento de 300 Cadetes.

Las Asignaciones Especiales son para el pago de la deuda por concepto de horas extras a miembros de la Policía de Puerto Rico y según acuerdo del plan de pago con el Departamento del Trabajo Federal.

Los Fondos Especiales Estatales provienen principalmente de la Ley 16-1989 conocida como Fondo Especial de Donaciones, que se utilizarán para la compra de equipo; Ley 404-2000 conocida como Fondo Especial de la Ley de Armas de Fuego, para adquirir el equipo necesario para implantar los mecanismos que propendan a localizar el uso y disposición de armas de fuego, así como reducir la utilización de armas de fuego en la comisión de actos delictivos; Ley 208-1998 conocida como Fondo Especial de Vehículos Hurtados para la adquisición de equipo y materiales dirigidos a fortalecer las investigaciones criminales y Ley 12-1995 conocida como Fondo Especial del Programa de Reciclaje para la compra de materiales y suministros.

Los Ingresos Propios provienen de los servicios que se prestan a los municipios y entidades privadas bajo el Programa de Profesionalización de la Policía de Puerto Rico; recursos generados por las llamadas atendidas en el Negociado de Sistemas de Emergencias 9-1-1 y en cumplimiento con la Ley Núm. 20 de 10 de abril de 2017 conocida como "Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico", según enmendada. También incluye otros servicios policiacos prestados.

Entre los Programas Federales que proveen las mayores aportaciones se incluyen propuestas tales como: "Fusion Center"; "Bomb Squad" y "Operation Stonegarden". Estos recursos se utilizan para sufragar parte de los gastos administrativos y operacionales dirigidos a la prevención y combatir el crimen.

Los fondos recomendados para activos capitalizables ("CapEx") se utilizarán para adquirir vehículos de motor que permitan los servicios de remolques de vehículos oficiales, patrullajes preventivos, transporte de equipo, de vehículos ocupados para investigación y confiscación; equipos para los servicios de bloqueos en las carreteras, situaciones especiales, operaciones tácticas, instalación de comunicaciones; y equipo para el patrullaje marítimo y de áreas costeras.

RESUMEN DE LOS RECURSOS CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

Servicio Directo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Recom.
Vigilancia Policiaca 490,147 430,902 410,640 384,712
Investigación Criminal 85,792 132,322 126,302 134,814
Control y Seguridad en el Tránsito 25,667 34,871 31,661 33,945
Fuerzas Unidas de Rápida Acción 15,845 19,580 20,013 21,678
Relaciones con la Comunidad 6,225 11,700 10,160 9,807
Vigilancia y Seguridad en los Residenciales Públicos 14,994 1,968 1,521 1,514
Servicio de Emergencia 9-1-1 / Línea de Maltrato a Menores 8,899 16,766 14,700 15,343
Servicios de Vigilancia y Seguridad al Gobernador y Ex-Gobernadores 2,173 7,749 8,142 8,894
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio Directo 649,742 655,858 623,139 610,707
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go) Gasto Gasto Asig. Recom.
Vigilancia Policiaca 0 0 173,488 193,889
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go), Servicio Directo 0 0 173,488 193,889
 
Subsidios, Incentivos y Donativos Gasto Gasto Asig. Recom.
Investigación Criminal 300 870 760 810
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos, Servicio Directo 300 870 760 810
 
Total, Servicio Directo 650,042 656,728 797,387 805,406
 
Servicio de Apoyo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Recom.
Profesionalización de la Policía de Puerto Rico (Dirección y Administración General) 4,196 2,608 2,755 3,485
Recursos Humanos y Fiscales 14,736 10,698 9,818 12,472
Dirección y Administración General 52,802 33,376 86,946 166,346
Servicios Auxiliares de Operaciones Profesionales y Científicas 19,761 18,203 18,475 35,392
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio de Apoyo 91,495 64,885 117,994 217,695
 
Mejoras Permanentes Gasto Gasto Asig. Recom.
Servicios Auxiliares de Operaciones Profesionales y Científicas 0 0 0 26,084
Subtotal, Mejoras Permanentes, Servicio de Apoyo 0 0 0 26,084
 
Total, Servicio de Apoyo 91,495 64,885 117,994 243,779
 
Total, Programa 741,537 721,613 915,381 1,049,185
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 652,412 652,908 713,021 689,672
Asignaciones Especiales 67,859 44,053 0 122,000
Fondos Especiales Estatales 6,178 1,984 2,272 10,600
Fondos Federales 2,359 21,347 25,210 3,587
Ingresos Propios 1,986 59 100 2,543
Otros Ingresos 10,443 392 530 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 741,237 720,743 741,133 828,402
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 0 173,488 193,889
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 173,488 193,889
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 300 870 760 810
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 300 870 760 810
 
Mejoras Permanentes  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 0 0 26,084
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 0 0 26,084
Total, Origen de Recursos 741,537 721,613 915,381 1,049,185
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General  
Nómina y Costos Relacionados 628,279 595,891 587,686 578,745
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 7,177 18,827 34,017 40,083
Servicios Comprados 2,866 5,186 10,704 12,438
Donativos, Subsidios y Distribuciones 54 48 43 1,382
Gastos de Transportación 1,416 1,666 1,028 1,852
Servicios Profesionales 139 151 155 475
Otros Gastos Operacionales 1,884 1,279 871 1,296
Asignaciones Englobadas 0 19,158 21,137 20,000
Pago de Deuda de Años Anteriores 7,662 6,088 0 0
Compra de Equipo 331 241 7,488 15,681
Materiales y Suministros 2,602 4,373 5,507 17,711
Anuncios y Pautas en Medios 2 0 9 9
Reserva Presupuestaria 0 0 44,376 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General 652,412 652,908 713,021 689,672
 
Subsidios, Incentivos y Donativos de la RC del Fondo General  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 300 870 760 810
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos de la RC del Fondo General 300 870 760 810
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go) de la RC del Fondo General  
Pay As You Go 0 0 173,488 193,889
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) de la RC del Fondo General 0 0 173,488 193,889
 
Mejoras Permanentes de la RC del Fondo General  
Inversión en Mejoras Permanentes 0 0 0 26,084
Subtotal, Mejoras Permanentes de la RC del Fondo General 0 0 0 26,084
 
Total de la RC del Fondo General 652,712 653,778 887,269 910,455
 
 
Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General  
Nómina y Costos Relacionados 52,576 40,095 0 0
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 9,423 0 0 0
Asignaciones Englobadas 5,860 3,958 0 0
Pago de Deuda de Años Anteriores 0 0 0 122,000
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General 67,859 44,053 0 122,000
 
Total de la AE del Fondo General 67,859 44,053 0 122,000
 
Total del Fondo General 720,571 697,831 887,269 1,032,455
 
 
Gastos de Funcionamiento de otros recursos  
Nómina y Costos Relacionados 3,631 20,091 13,587 8,715
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 40 0 60 0
Servicios Comprados 1,928 697 2,693 1,317
Donativos, Subsidios y Distribuciones 15 0 0 0
Gastos de Transportación 26 12 55 50
Servicios Profesionales 1,473 667 1,193 1,016
Otros Gastos Operacionales 155 34 1,030 462
Asignaciones Englobadas 7,886 0 0 0
Compra de Equipo 4,883 2,144 7,066 3,910
Materiales y Suministros 929 137 2,428 1,260
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de otros recursos 20,966 23,782 28,112 16,730
Total, Concepto 741,537 721,613 915,381 1,049,185

PROGRAMAS DE SERVICIO DIRECTO

Vigilancia Policiaca

Descripción del Programa

Provee vigilancia preventiva y servicios de protección y seguridad a toda la comunidad puertorriqueña, incluyendo a los Superintendentes, funcionarios públicos y dignatarios.

Clientela

La ciudadanía y cualquier visitante que se encuentre en la Isla.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 24,720 44,053 0 0
Fondos Federales 550 18,635 19,666 0
Ingresos Propios 0 0 0 1,312
Otros Ingresos 274 392 380 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 464,603 367,822 390,594 383,400
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 490,147 430,902 410,640 384,712
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 0 173,488 193,889
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 173,488 193,889
Total, Origen de Recursos 490,147 430,902 584,128 578,601
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 463,547 411,276 383,951 348,887
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 15,799 4,486 12,341 19,847
Servicios Comprados 395 1,580 4,639 2,854
Donativos, Subsidios y Distribuciones 54 0 0 1,334
Gastos de Transportación 1,263 1,480 883 1,404
Servicios Profesionales 549 138 72 44
Otros Gastos Operacionales 116 110 1,201 454
Asignaciones Englobadas 0 3,958 0 0
Pago de Deuda de Años Anteriores 7,662 6,088 0 0
Compra de Equipo 90 249 4,327 4,916
Materiales y Suministros 672 1,537 3,226 4,972
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 490,147 430,902 410,640 384,712
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Pay As You Go 0 0 173,488 193,889
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 173,488 193,889
Total, Concepto 490,147 430,902 584,128 578,601
 

Investigación Criminal

Descripción del Programa

Realiza investigaciones sobre el narcotráfico y uso ilegal de drogas, crimen organizado, vehículos hurtados, incendios y uso ilegal de artefactos explosivos, Delitos Tipo I y otros delitos graves. Además, realiza arrestos especiales, servicios de extradición e investigación de armas ilegales.

Clientela

Las personas intervenidas por violar las leyes establecidas.

Datos Estadísticos 2018 2019 2020

 

Querellas recibidas 31,216 29,500 29,000
Querellas esclarecidas 22,788 21,535 21,170
Por ciento de esclarecimiento 73 73 73
Licencias de Armas 15,274 15,300 15,500

Los datos estadísticos es información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2019-2020.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 1,172 0 0 0
Fondos Especiales Estatales 4,456 1,090 1,956 9,493
Fondos Federales 740 1,076 2,505 802
Resolución Conjunta del Presupuesto General 79,424 130,156 121,841 124,519
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 85,792 132,322 126,302 134,814
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 300 870 760 810
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 300 870 760 810
Total, Origen de Recursos 86,092 133,192 127,062 135,624
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 80,216 127,484 112,835 127,597
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 200 502 1,048 1,048
Servicios Comprados 272 238 956 482
Gastos de Transportación 41 45 77 22
Servicios Profesionales 16 317 375 425
Otros Gastos Operacionales 82 179 146 113
Asignaciones Englobadas 1,172 1,750 2,137 0
Compra de Equipo 3,452 1,525 8,290 4,757
Materiales y Suministros 341 282 438 370
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 85,792 132,322 126,302 134,814
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 300 870 760 810
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 300 870 760 810
Total, Concepto 86,092 133,192 127,062 135,624
 

Control y Seguridad en el Tránsito

Descripción del Programa

Mantiene el orden público para evitar accidentes, así como el mayor grado de seguridad en las vías públicas. Controla y dirige el tránsito de vehículos de motor, a través de doce divisiones de tránsito establecidas en las áreas policiacas, las divisiones de patrullas de autopistas y las estaciones de patrullas de carreteras.

Clientela

Conductores autorizados que poseen licencias activas.

Datos Estadísticos 2018 2019 2020

 

Accidentes de tránsito 189,539 190,000 195,000
Clientela atendida 1,250,000 1,250,000 1,250,000
Muertes por accidentes de tránsito 308 315 320

Los datos estadísticos es información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2019-2020.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Federales 927 1,022 903 1,233
Resolución Conjunta del Presupuesto General 24,740 33,849 30,758 32,712
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 25,667 34,871 31,661 33,945
Total, Origen de Recursos 25,667 34,871 31,661 33,945
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 25,344 34,207 30,063 32,613
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 0 167 752 752
Servicios Comprados 229 272 193 272
Gastos de Transportación 3 2 0 0
Otros Gastos Operacionales 13 31 6 31
Compra de Equipo 3 189 3 274
Materiales y Suministros 75 3 644 3
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 25,667 34,871 31,661 33,945
Total, Concepto 25,667 34,871 31,661 33,945
 
1Al momento de la preparación del presupuesto no había propuestas de Fondos Federales bajo este Programa.

Fuerzas Unidas de Rápida Acción

Descripción del Programa

Establece un plan integral de rápida acción, en el área terrestre, aérea y marítima para identificar, interceptar y confiscar las aeronaves o embarcaciones que intenten penetrar a nuestras costas, incluyendo a los tripulantes de éstas. La operación de esta Unidad se realiza en coordinación con los siguientes organismos del Gobierno Federal: "Federal Drug Enforcement Administration", Guardia Costanera, "Transportation Security Administration" (TSA), "Inmigration and Customs Enforcement" (ICE) y "Customs and Border Patrol" (CBP).

Clientela

Unidades de la Policía de Puerto Rico y las oficinas federales, a las que se les ofrece apoyo en los operativos.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Federales 0 494 1,772 1,200
Resolución Conjunta del Presupuesto General 15,845 19,086 18,241 20,478
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 15,845 19,580 20,013 21,678
Total, Origen de Recursos 15,845 19,580 20,013 21,678
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 14,466 18,095 16,576 16,491
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 204 93 544 484
Servicios Comprados 144 310 675 1,273
Gastos de Transportación 12 18 24 24
Otros Gastos Operacionales 92 91 56 56
Compra de Equipo 55 281 705 810
Materiales y Suministros 872 692 1,433 2,540
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 15,845 19,580 20,013 21,678
Total, Concepto 15,845 19,580 20,013 21,678
 
1Al momento de la preparación del presupuesto no había propuesta de Fondos Federales bajo este Programa.

Relaciones con la Comunidad

Descripción del Programa

Establece una coordinación efectiva entre la Policía de Puerto Rico y la comunidad. Además, desarrolla actividades para fomentar el diálogo con grupos y organizaciones de ciudadanos para ampliar el ámbito de colaboración en los programas de seguridad y del orden público.

Clientela

La ciudadanía, incluyendo los jóvenes y niños interesados en trabajar con la Policía para prevenir la delincuencia juvenil y continuar la lucha contra la criminalidad.

Datos Estadísticos 2018 2019 2020

 

Capítulos establecidos 120 122 124
Participantes de la Liga Atlética Policiaca 7,780 7,900 8,020

La información de datos estadísticos es provista por la agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2019-2020.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Federales 0 0 0 58
Resolución Conjunta del Presupuesto General 6,225 11,700 10,160 9,749
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 6,225 11,700 10,160 9,807
Total, Origen de Recursos 6,225 11,700 10,160 9,807
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 6,225 11,700 10,160 9,749
Compra de Equipo 0 0 0 58
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 6,225 11,700 10,160 9,807
Total, Concepto 6,225 11,700 10,160 9,807
 

Vigilancia y Seguridad en los Residenciales Públicos

Descripción del Programa

Provee vigilancia y seguridad en los residenciales públicos del País, para prevenir y evitar la permanencia de grupos dedicados al narcotráfico y otros tipos de actividades delictivas.

Clientela

Los residentes de 36 residenciales públicos.

Datos Estadísticos 2018 2019 2020

 

Clientela atendida 46,100 46,100 46,100

Los datos estadísticos es información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2019-2020.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 14,994 1,968 1,521 1,514
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 14,994 1,968 1,521 1,514
Total, Origen de Recursos 14,994 1,968 1,521 1,514
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 14,960 1,968 1,480 1,473
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 6 0 41 41
Materiales y Suministros 28 0 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 14,994 1,968 1,521 1,514
Total, Concepto 14,994 1,968 1,521 1,514
 

Servicio de Emergencia 9-1-1 / Línea de Maltrato a Menores

Descripción del Programa

Reglamenta, dirige y administra la prestación del servicio de llamadas a las agencias de seguridad pública y otros proveedores de servicios de emergencias, que permita atender las solicitudes de servicios con mayor efectividad.

Clientela

Toda persona que confronte una situación de emergencia en cualquier parte de la Isla.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 0 0 0 500
Otros Ingresos 2,283 0 150 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 6,616 16,766 14,550 14,843
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 8,899 16,766 14,700 15,343
Total, Origen de Recursos 8,899 16,766 14,700 15,343
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 6,608 16,766 14,543 14,836
Servicios Comprados 1,200 0 50 200
Otros Gastos Operacionales 0 0 0 100
Compra de Equipo 1,083 0 0 100
Materiales y Suministros 8 0 107 107
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 8,899 16,766 14,700 15,343
Total, Concepto 8,899 16,766 14,700 15,343
 

Servicios de Vigilancia y Seguridad al Gobernador y Ex-Gobernadores

Descripción del Programa

Ofrece los servicios de seguridad y protección al Gobernador, su cónyuge e hijos, así como la vigilancia permanente a la Mansión Ejecutiva.

Datos Estadísticos 2018 2019 2020

 

Ex-Gobernadores y Familiares 5 5 5
Gobernador y Familia 1 1 1

Los datos estadísticos es información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2019-2020.

Clientela

El Gobernador junto con su esposa e hijos y los Ex-Gobernadores junto con sus esposas y el personal de la Mansión Ejecutiva.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 2,173 7,749 8,142 8,894
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,173 7,749 8,142 8,894
Total, Origen de Recursos 2,173 7,749 8,142 8,894
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 1,958 7,590 7,815 8,214
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 21 21 122 122
Gastos de Transportación 98 91 86 439
Otros Gastos Operacionales 7 9 9 9
Materiales y Suministros 89 38 110 110
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,173 7,749 8,142 8,894
Total, Concepto 2,173 7,749 8,142 8,894
 

PROGRAMAS DE SERVICIO DE APOYO

Profesionalización de la Policía de Puerto Rico

Descripción del Programa

Provee educación y adiestramiento a los miembros de la fuerza policial con el propósito de capacitarlos con los conocimientos y destrezas necesarias para que puedan cumplir adecuadamente con sus funciones de prevenir y combatir la criminalidad. Asimismo, el currículo busca que los cadetes y miembros de la Policía desarrollen valores morales y profesionales que los ayuden a ejercer su labor como agentes del orden público dentro de un marco ético y humano. Entre las materias que ofrece el Programa se encuentran: ciencias policiales, técnicas de investigación, entrenamiento táctico, técnicas de supervisión y relaciones humanas, ética en el trabajo, y protección de los derechos civiles. Este Programa se integra a la Agencia, conforme con lo dispuesto en la Ley 112-2014.

Clientela

Las personas interesadas en prepararse para ser agentes policiales y los miembros de la fuerza.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Federales 142 120 364 294
Ingresos Propios 1,986 59 100 731
Resolución Conjunta del Presupuesto General 2,068 2,429 2,291 2,460
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 4,196 2,608 2,755 3,485
Total, Origen de Recursos 4,196 2,608 2,755 3,485
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 2,471 2,228 1,824 2,006
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 36 1 27 24
Servicios Comprados 336 59 115 297
Donativos, Subsidios y Distribuciones 15 0 0 0
Gastos de Transportación 0 7 0 0
Servicios Profesionales 585 128 539 363
Otros Gastos Operacionales 45 0 0 183
Compra de Equipo 45 46 3 169
Materiales y Suministros 663 139 247 443
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 4,196 2,608 2,755 3,485
Total, Concepto 4,196 2,608 2,755 3,485
 

Recursos Humanos y Fiscales

Descripción del Programa

Provee los servicios administrativos de selección, adiestramiento y capacitación del personal de la Policía de Puerto Rico. Además, ofrece servicios fiscales y de asesoramiento al área operacional.


Clientela

El personal que labora en las diferentes áreas de la Agencia.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 14,736 10,698 9,818 12,472
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 14,736 10,698 9,818 12,472
Total, Origen de Recursos 14,736 10,698 9,818 12,472
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 13,546 9,746 8,567 10,919
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 200 20 675 675
Servicios Comprados 284 448 228 228
Donativos, Subsidios y Distribuciones 0 48 43 48
Gastos de Transportación 17 16 0 0
Servicios Profesionales 83 4 14 111
Otros Gastos Operacionales 458 359 142 342
Compra de Equipo 1 2 2 2
Materiales y Suministros 147 55 142 142
Anuncios y Pautas en Medios 0 0 5 5
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 14,736 10,698 9,818 12,472
Total, Concepto 14,736 10,698 9,818 12,472
 

Dirección y Administración General

Descripción del Programa

Dirige la política pública de la Agencia. Además, supervisa y coordina todos los servicios y operaciones a nivel central y en las comandancias a través de la Isla.

Clientela

El personal de la Agencia y público en general que va en busca de los servicios ofrecidos por la Agencia.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 40,819 0 0 122,000
Fondos Especiales Estatales 0 0 0 4
Otros Ingresos 7,886 0 0 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 4,097 33,376 86,946 44,342
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 52,802 33,376 86,946 166,346
Total, Origen de Recursos 52,802 33,376 86,946 166,346
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 41,229 2,360 2,070 2,995
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 41 13,480 18,040 16,603
Servicios Comprados 14 8 3,325 4,459
Gastos de Transportación 5 12 13 13
Servicios Profesionales 34 63 62 201
Otros Gastos Operacionales 29 31 34 35
Asignaciones Englobadas 11,426 17,408 19,000 20,000
Pago de Deuda de Años Anteriores 0 0 0 122,000
Compra de Equipo 2 2 2 3
Materiales y Suministros 20 12 20 33
Anuncios y Pautas en Medios 2 0 4 4
Reserva Presupuestaria 0 0 44,376 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 52,802 33,376 86,946 166,346
Total, Concepto 52,802 33,376 86,946 166,346
 

Servicios Auxiliares de Operaciones Profesionales y Científicas

Descripción del Programa

Agrupa todas las actividades auxiliares y complementarias a los servicios policiacos, que van encaminados a la lucha contra el crimen. Además, administra todas las leyes y reglamentos que regulan la expedición de certificados de antecedentes penales, licencias y permisos de uso de armas de fuego, y escuelas de detectives privados.

Clientela

Los diez programas operacionales de la Policía de Puerto Rico y toda persona que solicita los diferentes servicios que se ofrecen.

Datos Estadísticos 2018 2019 2020

 

Certificado de antecedentes penales 1,099,000 1,110,000 1,120,000
Licencias de armas 15,274 15,300 15,500

Los datos estadísticos es información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2019-2020.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 1,148 0 0 0
Fondos Especiales Estatales 1,722 894 316 1,103
Resolución Conjunta del Presupuesto General 16,891 17,309 18,159 34,289
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 19,761 18,203 18,475 35,392
 
Mejoras Permanentes  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 0 0 26,084
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 0 0 26,084
Total, Origen de Recursos 19,761 18,203 18,475 61,476
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 13,916 12,657 11,389 11,680
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 133 57 487 487
Servicios Comprados 1,920 2,968 3,216 3,690
Gastos de Transportación 3 7 0 0
Servicios Profesionales 345 168 286 347
Otros Gastos Operacionales 1,197 503 307 435
Asignaciones Englobadas 1,148 0 0 0
Compra de Equipo 483 91 1,222 8,502
Materiales y Suministros 616 1,752 1,568 10,251
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 19,761 18,203 18,475 35,392
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 0 0 0 26,084
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 0 0 26,084
Total, Concepto 19,761 18,203 18,475 61,476